Acessibilidade
Liquidação: 0001037/2024
Detalhes do(a) Liquidação

Informações

Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
160000009010 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
21/03/2024
0001037/2024
00044648/2023-14
Original
Empenho
2024
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DEVIDO ENCERRAMENTO DO CONTRATO 088/PGM/2017 NA DATA DE 19 DE OUTUBRO 2023, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA HOSPITALAR, LABORATORIAL E AMBULATORIAL – HIGIENIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO, DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES E MOBILIÁRIOS E RECOLHIMENTO DOS RESÍDUOS GRUPO “D” NOTA FISCAL Nº 1507 DEVIDAMENTE CERTIFICADO WANDER PONPERMAYER CARNEIRO PROCESSO 00600-0044648/2023-14
R$ 79.645,45
Favorecido

KAPITAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI
84.555.564/0001-80
Classificação Instituicional

08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Estrutura Programática

0335 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Natureza da Despesa

330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
33903978000 - LIMPEZA E CONSERVACAO
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
Data Liquidação Pagamento Espécie Tipo Unidade Orçamentária Valor
11/04/2024 0001037/2024 0002646/2024 Liquidação Pagamento 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 5.694,65
22/03/2024 0001037/2024 0001981/2024 Liquidação Pagamento 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 72.995,05
22/03/2024 0001037/2024 0001982/2024 Liquidação Pagamento 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 955,75
Data do Contrato Número do Contrato
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Data da Publicação Edital Processo Título
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Dados da Licitação
Número da Nota Tipo Data da Emissão Valor da NF Chave
1507 Nota Fiscal Eletronica (Chave de Acesso municipal) 21/03/2024 R$ 79.645,45 174648B6