Acessibilidade
Liquidação: 0011322/2024
Detalhes do(a) Liquidação

Informações

Prefeitura Municipal de Porto Velho
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
21/10/2024
0011322/2024
00000090/2024-46
Original
Empenho
2024
Despesa com Amortização da Dívida do Município de PVH junto ao Banco do Brasil - Contrato 40/00007-9 – debitada em 10/09/2024, referente à parcela 21 – Saldo devedor após o pagamento dessa parcela: R$ 45.000.000,09 - forma de pagamento mediante débito automático na conta 20000-X, conforme termos do contrato constante no Processo: 006.00000090/2024-46. Autorizado por João Fernando Erpen – Subsecretário Municipal de Fazenda / SEMFAZ. Processo: 00000090/2024-46-e
R$ 714.285,71
Favorecido

BANCO DO BRASIL 00.000.000/0001-91
00.000.000/0001-91
Classificação Instituicional

06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Estrutura Programática

0000 - Encargos Especiais do Município
Natureza da Despesa

460000000000 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA
469000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
469071000000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
46907101000 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL
400000000000 - DESPESAS DE CAPITAL
Data Liquidação Pagamento Espécie Tipo Unidade Orçamentária Valor
09/07/2024 0007322/2024 0010632/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA R$ 714.285,71
30/04/2024 0004591/2024 0006675/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA R$ 714.285,71
08/07/2024 0007301/2024 0010630/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA R$ 714.285,71
21/10/2024 0011322/2024 0017433/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA R$ 714.285,71
30/04/2024 0004598/2024 0006679/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA R$ 714.285,71
30/04/2024 0004594/2024 0006677/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA R$ 714.285,71
30/04/2024 0004611/2024 0006681/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA R$ 714.285,71
13/12/2024 0013650/2024 0021775/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA R$ 714.285,71
22/07/2024 0008095/2024 0011637/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA R$ 714.285,71
30/08/2024 0009852/2024 0014708/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA R$ 714.285,71
21/10/2024 0011324/2024 0017435/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA R$ 714.285,71
29/11/2024 0013174/2024 0020727/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA R$ 714.285,71
Data do Contrato Número do Contrato
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Data da Publicação Edital Processo Título
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Dados da Licitação
Número da Nota Tipo Data da Emissão Valor da NF Chave
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