Acessibilidade
Empenho: 0005045/2024
Detalhes do(a) Empenho

Informações

Prefeitura Municipal de Porto Velho
170900000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS
13/06/2024
0005045/2024
00027671/2024-25
Original
Empenho
2024
CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA, SENDO ½ (MEIA) DIÁRIA AO DIA AO SERVIDOR GLABSON VIRGÍLIO GUEDES COUTINHO, CAD. 271420, MEMBRO DA CEPF, ONDE O MESMO DESLOCOU-SE ATÉ A BOCA DO JAMARI, A FIM DE TRANSPORTAR OS SERVIDORES AOS DISTRITOS DO BAIXO MADEIRA: NAZARÉ, SÃO CARLOS, DEMARCAÇÃO E CALAMA PARA REALIZAR AS FISCALIZAÇÕES IN LOCO DO CONTRATO Nº 019/PGM/2024, AVERIGUAÇÃO DA FREQUÊNCIA, ROTA DOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE AO DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, EXECUTADOS PELA CONCESSIONÁRIA ECORONDÔNIA S/A. O DESLOCAMENTO FOI REALIZADO POR VEÍCULO OFICIAL TOYOTA HILUX, COR: BRANCA, PLACA: SYF4B61. NO PERÍODO DE 04/06/2024 E 08/06/2024.
R$ 300,00
Favorecido

GLABSON VIRGILIO GUEDES COUTINHO
778.***.***-00
Classificação Instituicional

10 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB
01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB
Estrutura Programática

0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa

330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339093000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
33909314000 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
Data Liquidação Espécie Unidade Orçamentária Valor
13/06/2024 0006208/2024 Liquidação 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB R$ 300,00
Data Liquidação Pagamento Espécie Tipo Unidade Orçamentária Valor
14/06/2024 0006208/2024 0009182/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB R$ 300,00
Data do Contrato Número do Contrato
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Data da Publicação Edital Processo Título
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Dados da Licitação