Acessibilidade
Liquidação: 0012293/2024
Detalhes do(a) Liquidação

Informações

Prefeitura Municipal de Porto Velho
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
14/11/2024
0012293/2024
00049031/2024-76
Original
Empenho
2024
empenho concessão 6 (Seis) diárias inteiras e 12 ½ (Doze) meia diárias, ao servidor-Samio Queiroz Correa- Motorista matricula-6363. Nos períodos de 21/10 a 26/10, 28/10 a 02/11, 04/11 a 09/11 de 2024. Onde o servidor foi acompanhar e fazer fiscalização in loco das atividades previstas no contrato 028/PGM/2024 (Assentamento Joana D’Arc, da Estrada Areia Branca, do Baixo Madeira, da BR-319, da Estrada da Coca-Cola e do Ramal Jatuarana), contrato 047/PGM/2024(Ponte 42 - Bacia Leiteira) e no contrato 061/PGM/2024 (Ponta doAbunã, Rio Pardo, Linhas as Margens da BR-364 e União Bandeirantes). Conforme solicitação do OFÍCIO Nº 38/DEV/SEMAGRIC/PMPV/2024 Porto Velho, 21 de Outubro de 2024.
R$ 1.800,00
Favorecido

SAMIO QUEIROZ CORREA
656.***.***-04
Classificação Instituicional

15 - SECR. MUN. DE AGRIC. E ABASTEC.-SEMAGRIC
01 - SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Estrutura Programática

0240 - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - PRER
Natureza da Despesa

330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339093000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
33909314000 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
Data Liquidação Pagamento Espécie Tipo Unidade Orçamentária Valor
26/11/2024 0012293/2024 0019927/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO R$ 1.800,00
Data do Contrato Número do Contrato
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Data da Publicação Edital Processo Título
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Dados da Licitação
Número da Nota Tipo Data da Emissão Valor da NF Chave
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