Acessibilidade
Pagamento: 0010132/2024
Detalhes do(a) Pagamento

Informações

Prefeitura Municipal de Porto Velho
26600000 - RECURSOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR -TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
01/07/2024
0010132/2024
0003497/2023
Original
Empenho
2023
Liquidação
2024
Pagamento
2024
Liquidação para pagamento da Nota Fiscal nº 4.073, série 001, de 09/03/2024, peça 70, devidamente certificada pelas servidoras Daniele Daiane de Souza Bandeira, matrícula 307662, Cilene Caracará Siqueira, matrícula 84327, membros da Comissão de Recebimento de Materiais Perecíveis, Não Perecíveis, Expediente e Permanente (Portaria nº 115/DA/GAB/SEMASF, de 16/06/2023, peça 71). Pagamento a ser realizado mediante conta corrente 9988-0.
R$ 46.498,06
Favorecido

CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI
41.947.390/0001-99
Classificação Instituicional

12 - SECR.MUN.ASS.SOCIAL E DA FAMILIA-SEMASF
33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS
Estrutura Programática

0160 - APOIAR OS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Natureza da Despesa

440000000000 - INVESTIMENTOS
449000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052990000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
400000000000 - DESPESAS DE CAPITAL
Data do Contrato Número do Contrato
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Data da Publicação Edital Processo Título
06/12/2024 100/2024/SML/PVH 00600-00002338/2024-11-e PREGÃO ELETRÔNICO Nº 100/2024/SML/PVH - SRP Nº 056/2024
16/08/2022 147/2022 02.00046/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 147/2022/SML/PVH
Dados da Licitação
2024
Pregão Eletrônico
Compras e Servicos