Acessibilidade
Liquidação: 0000912/2024
Detalhes do(a) Liquidação

Informações

Prefeitura Municipal de Porto Velho
25000000 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
09/02/2024
0000912/2024
0003123/2023
Original
Empenho
2023
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMNTO DE COFFEE BREAK, KIT LANCHE E BEBIDAS, PARA ATENDIMENTO DO CERIMONIAL DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO (SGG),CONFORME NOTA FISCAL Nº 1141, CERTIFICADA PELA COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS, APENSADO AOS AUTOS SOB Nº: 00600-00031230/2023-47
R$ 1.800,00
Favorecido

F F AZZI PARANHOS COMERCIAL EIRELI
02.134.947/0001-10
Classificação Instituicional

02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
Estrutura Programática

0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa

330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
339030070000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
Data Liquidação Pagamento Espécie Tipo Unidade Orçamentária Valor
30/01/2024 0000157/2024 0000358/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG R$ 12.357,40
16/02/2024 0000912/2024 0001405/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG R$ 1.623,60
07/12/2023 1241720/2023 1242241/2023 Liquidação Pagamento 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG R$ 4.059,00
Data do Contrato Número do Contrato
10/10/2023 CONTRATO Nº 058/PGM/2023
Data da Publicação Edital Processo Título
Nenhum registro encontrado.
Dados da Licitação