Liquidação: 0000912/2024
Detalhes do(a) Liquidação
Informações
Prefeitura Municipal de Porto Velho
25000000 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
09/02/2024
0000912/2024
0003123/2023
Original
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMNTO DE COFFEE BREAK, KIT LANCHE E BEBIDAS, PARA ATENDIMENTO DO CERIMONIAL DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO (SGG),CONFORME NOTA FISCAL Nº 1141, CERTIFICADA PELA COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS, APENSADO AOS AUTOS SOB Nº: 00600-00031230/2023-47
R$ 1.800,00
Favorecido
F F AZZI PARANHOS COMERCIAL EIRELI
02.134.947/0001-10
Classificação Instituicional
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
Estrutura Programática
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
339030070000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
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30/01/2024 | 0000157/2024 | 0000358/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 12.357,40 |
16/02/2024 | 0000912/2024 | 0001405/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 1.623,60 |
07/12/2023 | 1241720/2023 | 1242241/2023 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 4.059,00 |
Data do Contrato | Número do Contrato |
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10/10/2023 | CONTRATO Nº 058/PGM/2023 |
Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
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Dados da Licitação