Acessibilidade
Liquidação: 0001095/2024
Detalhes do(a) Liquidação

Informações

Secretária Municipal de Educação - SEMED
150000251001 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE 1001
18/03/2024
0001095/2024
00004827/2023-19
Original
Empenho
2024
Nota de liquidação para pagamento de despesa com a contratação de serviços de manutenção de centrais de ar, conforme a NFS-e n.° 635, de 16/02/2024, acostada à peça 204 (86314283-e), devidamente certificada por Eide Rodrigues da Silva.
R$ 6.379,53
Favorecido

S Y L DE SA - ME
16.848.354/0001-20
Classificação Instituicional

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO
Estrutura Programática

0313 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa

330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
Data Liquidação Pagamento Espécie Tipo Unidade Orçamentária Valor
16/05/2024 0002329/2024 0004407/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 710,00
22/02/2024 0000324/2024 0000845/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 3.351,05
16/12/2024 0007132/2024 0013567/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 2.447,26
01/04/2024 0001096/2024 0002643/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 2.584,44
22/02/2024 0000324/2024 0000854/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 68,74
01/04/2024 0001095/2024 0002642/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 6.251,30
Data do Contrato Número do Contrato
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Data da Publicação Edital Processo Título
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Dados da Licitação
Número da Nota Tipo Data da Emissão Valor da NF Chave
635 Nota Fiscal Eletronica (Chave de Acesso municipal) 16/02/2024 R$ 6.379,53 2f3abd205