Acessibilidade
Empenho: 0008610/2024
Detalhes do(a) Empenho

Informações

Prefeitura Municipal de Porto Velho
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
08/10/2024
0008610/2024
00046946/2024-20
Original
Empenho
2024
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS, AO PAGAMENTO DE 8 E 1⁄2 (OITO E MEIA) DIÁRIAS AO SERVIDOR: JOSENILTON SOARES DA SILVEIRA, MATRÍCULA: 1003109, CARGO: GERENTE DE DIVISÃO DE MONITORAMENTO. PARA QUE ESTE SERVIDOR POSSA SE DESLOCAR ATÉ AS COMUNIDADES DE ALIANÇA, CAVALCANTE, CURICACAS, TIRA FOGO, POMBAL, SANTA CATARINA, BONFIM, CONCEIÇÃO DO GALERA, SÃO JOSÉ DA PRAIA, PAPAGAIOS, ILHA NOVA E ILHA DE ASSUNÇÃO, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE AJUDA HUMANITÁRIA COM DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, ATENDENDO AS FAMÍLIAS ATINGIDAS PELA SEVERA ESCASSEZ HÍDRICA DE 2024. NO PERÍODO DE 11/10/2024 À 19/10/2024.
R$ 1.700,00
Favorecido

JOSENILTON SOARES DA SILVEIRA
902.***.***-72
Classificação Instituicional

02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
71 - SUPERINT.MUN.DE INTEG.DISTRITAL-SMD
Estrutura Programática

0293 - DEFESA E ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO ATINGIDA POR CALAMIDADE
Natureza da Despesa

330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
33901400000 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
Data Liquidação Espécie Unidade Orçamentária Valor
08/10/2024 0010780/2024 Liquidação 71 - SUPERINT.MUN.DE INTEG.DISTRITAL-SMD R$ 1.700,00
Data Liquidação Pagamento Espécie Tipo Unidade Orçamentária Valor
09/10/2024 0010780/2024 0016760/2024 Liquidação Diária 71 - SUPERINT.MUN.DE INTEG.DISTRITAL-SMD R$ 1.700,00
Data do Contrato Número do Contrato
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Data da Publicação Edital Processo Título
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Dados da Licitação