Acessibilidade
Liquidação: 0001577/2024
Detalhes do(a) Liquidação

Informações

Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
16210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL
26/04/2024
0001577/2024
00035036/2023-31
Original
Empenho
2023
Liquidação de empenho para cobrir despesas com LIVRO TIPO AGENDA (capa dura, colorido com 100 a 150 páginas), com capa e contracapa, no formato 16, miolo em papel couchê 115g, com acabamento em arrame. A logomarca e frases informando o conteúdo dos programas a serem utilizadas será informada a firma ganhadora no período da realização de cada evento. Tiragem mínima de 200 unidades por pedido. MARCA PRÓPRIA.
R$ 17.154,00
Favorecido

GRAFICA PORTO LTDA
15.539.260/0001-07
Classificação Instituicional

08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Estrutura Programática

0317 - ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ
Natureza da Despesa

330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
339030300000 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
Data Liquidação Pagamento Espécie Tipo Unidade Orçamentária Valor
26/04/2024 0001577/2024 0003267/2024 Liquidação Pagamento 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 17.154,00
Data do Contrato Número do Contrato
Nenhum registro encontrado.
Data da Publicação Edital Processo Título
Nenhum registro encontrado.
Dados da Licitação
Número da Nota Tipo Data da Emissão Valor da NF Chave
1063 Nota Fiscal Eletronica (Padrão Estadual ou SINIEF 07/05) 10/04/2024 R$ 17.154,00 11240415539260000107550010000010631000066844