Acessibilidade
Empenho: 0006581/2024
Detalhes do(a) Empenho

Informações

Prefeitura Municipal de Porto Velho
266100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
19/07/2024
0006581/2024
00011815/2024-21
Original
Empenho
2024
SRPP Nº 104/2022 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (FAIXA, BANNER, ADESIVO, PANFLETO, FOLDERS, CARTAZ..) Despesas com aquisição de materiais de consumo ( Material Gráfico) visando atender as necessidades dos Conselhos Tutelares Municipais desta SEMASF .Itens nº 33,35,36 e 51 do SRPP Nº104/2022, PE Nº 249/2022. CONTA P/ PAGAMENTO -C/C PISO FIXO 10.720-4 -FEAS
R$ 602,00
Favorecido

HOMEL INDUSTRIA GRÁFICA E COMERCIO DE BRINDES LTDA
63.750.350/0001-95
Classificação Instituicional

12 - SECR.MUN.ASS.SOCIAL E DA FAMILIA-SEMASF
33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS
Estrutura Programática

0160 - APOIAR OS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Natureza da Despesa

330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903041000 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRAFICA
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
Data Liquidação Espécie Unidade Orçamentária Valor
19/12/2024 0014053/2024 Liquidação 33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS R$ 602,00
Data Liquidação Pagamento Espécie Tipo Unidade Orçamentária Valor
20/12/2024 0014053/2024 0023095/2024 Liquidação Pagamento 33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS R$ 602,00
Data do Contrato Número do Contrato
Nenhum registro encontrado.
Data da Publicação Edital Processo Título
Nenhum registro encontrado.
Dados da Licitação
0000249/2022
2022
Pregão Eletrônico
Compras e Serviços