Acessibilidade
Liquidação: 0003188/2024
Detalhes do(a) Liquidação

Informações

Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
150000151002 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE 1002
01/08/2024
0003188/2024
00022498/2023-98
Original
Empenho
2024
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM –- AQUISIÇÃO DE MATERIAL AUDIOVISUAL(CÂMERA DIGITAL, LENTE, CARTÃO DE MEMÓRIA…). REFERENTE A NOTA FISCAL 659 EM PEÇA 149 FOLHA 01. CERTIFICADA KID ANDRADE MOREIRA, MAT. 103987, ROSANGELA GOMES DURAN, MAT. 281486 SAIDE FELIX SEMEN JUNIOR, MAT. 60814. FORNECEDOR: M2Z SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA. EMP. 1439/2024. PROCESSO 00600-000022498/2023-98.
R$ 25.610,44
Favorecido

M2Z SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
30.870.355/0001-00
Classificação Instituicional

08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Estrutura Programática

0336 - GESTÃO EM DESENVOLVIMENTO
Natureza da Despesa

440000000000 - INVESTIMENTOS
449000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
44905233000 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
400000000000 - DESPESAS DE CAPITAL
Data Liquidação Pagamento Espécie Tipo Unidade Orçamentária Valor
02/08/2024 0003188/2024 0006369/2024 Liquidação Pagamento 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 25.610,44
Data do Contrato Número do Contrato
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Data da Publicação Edital Processo Título
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Dados da Licitação
Número da Nota Tipo Data da Emissão Valor da NF Chave
659 Nota Fiscal Eletronica (Padrão Estadual ou SINIEF 07/05) 25/06/2024 R$ 25.610,44 33240630870355000100550020000006591007090896