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031/PGM/2017
Contratos
Ativo
R$ 1.377.511,56
05/06/2017
D.O.M Nº 5.473, DE 13/06/2017
05/06/2017 à 05/06/2018
"Wandcliuce Melo Pinheiro 277617 Maria Alzenir Souza 125791 "
O presente CONTRATO tem por objeto a Contratação de Empresa especializada para Prestação de Serviços de Higienização e Limpeza Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial - Higienização, Conservação, Desinfecção de Superfícies e Mobiliários e Recolhimento dos resíduos Grupo “D”, para atender as áreas físicas pertencentes a Maternidade Municipal Mãe Esperança, decorrente do Edital do Pregão Eletrônico Nº 030/2016, sob o Sistema de Registro de Preços, Nº: 025/2016, do Processo Administração N° 08.00614.000/2015 e da Proposta da Contratada. Que passam a integrar este termo independente de transcrição, conforme especificações técnicas constantes a seguir: 1.1.1. Item Descrição Qtd. de Postos Und. 01 Prestação de Serviços de Higienização e Limpeza Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial- Higienização, Conservação, Desinfecção de Superfícies e Mobiliários e Recolhimento dos resíduos Grupo “D”, para atender as áreas físicas pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de Porto Velho, de forma contínua, conforme características e parâmetros técnicos e operacionais descritos no TERMO DE REFERENCIA, de acordo com as normas legais vigentes, pelo período de 12(doze) meses. 32 Servente 02 Prestação de Serviços de Higienização e Limpeza Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial - Higienização, Conservação, Desinfecção de Superfícies e Mobiliários e Recolhimento dos resíduos Grupo “D”, para atender as áreas físicas pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de Porto Velho, de forma contínua, conforme características e parâmetros técnicos e operacionais descritos no TERMO DE REFERENCIA, de acordo com as normas legais vigentes, pelo período de 12(doze) meses. 01 Encarregado 1.1.2. VALORES ESTIMADO PARA 12 MESES DESCRIÇÃO EXTENSÃO DAS ÁREAS QUANT. DE POSTO (SERVE-NTES) [B] VALOR UNITÁRIO POR POSTO [C] VALOR MENSAL [BXC] = [D] VALOR GLOBAL PARA 12 MESES [Dx12] = [E] ÁREA INTERNA-DIURNO 1598,60 8 3.188,22 25.505,76 306.069,12 ÁREA EXTERNA-DIURNO 7576,23 4 3.188,22 12.752,88 153.034,56 ÁREA HOSPITALARES E ASSEMELHADAS-DIURNO 763,50 8 3.188,22 25.505,76 306.069,12 ÁREA INTERNA-NOTURNO 1598,60 8 3.873,15 30.985,20 371.822,40 ÁREA HOSPITALARES E ASSEMELHADAS-NOTURNO 763,50 4 3.873,15 15.492,60 185.911,20 Sub total serventes 110.242,20 1.322,906,40 ENCARREGADO - 1 4.550,43 4.550,43 54.605,16 TOTAL GLOBAL 114.792,63 1.377.511,56 1.1.3. Integram este instrumento contratual, guardada a necessária conformidade entre eles, todos os documentos e especificações constantes nos autos do Processo Administrativo nº 08.00614/2015, em especial os seguintes: a) Edital de Pregão Eletrônico nº 030/2016/SEMUSA, fls. 1274/1457; b) Proposta da Contratada, fls. 1888/1947; c) Parecer nº 0128/SPACC/PGM/2017, fls. 2035/2044. NÚMERO DO PROCESSO:00600-00028577/2023-11
Número Publicação Vigência Valor Situação
TERMO ADITIVO 2022/2023 D.O.M N°3247 22/06/2022 03/06/2022 à 03/06/2023 6155 Ativo Download
CONTRATO N°031/SEMUSA/2017 05/05/2020 05/05/2020 à 05/05/2021 914678.53 Concluído Download
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 031/PGM/2017 D.O.M Nº 5659, DE 21/03/2018 05/06/2017 à 05/06/2018 1377511.56 Ativo Download
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 031/PGM/2017 D.O.M Nº 2260, DE 30/07/2018 05/06/2018 à 05/06/2019 1487603.1 Ativo Download
TERMO DE RERRATIFICAÇÃO AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 031/PGM/2017 D.O.M Nº 2323, DE 29/10/2018 05/06/2018 à 05/06/2019 1487603.1 Ativo Download
TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 031/PGM/2017 D.O.M Nº 2471, DE 03/06/2019 05/06/2019 à 05/06/2020 1487603.1 Ativo Download
QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 031/PGM/2017 D.O.M. Nº 2756, de 17/07/2020 05/06/2020 à 05/06/2021 1487603.1 Ativo Download
QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 031/PGM/2017 D.O.M Nº 2923, de 15.03.2021 05/06/2020 à 05/06/2021 1675897.92 Ativo Download
SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 031/PGM/2017 D.O.M. Nº 2990 DE 21/06/2021 05/06/2021 à 05/06/2022 1765593 Ativo Download
Item Descrição Local de Execução Situação da Entrega Fornecedor Quantidade Unidade de Medida Valor Unitário Valor Total
CONTRATO Nº 031/PGM/SEMUSA/2017 O presente CONTRATO tem por objeto a Contratação de Empresa especializada para Prestação de Serviços de Higienização e Limpeza Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial - Higienização, Conservação, Desinfecção de Superfícies e Mobiliários e Recolhimento dos resíduos Grupo “D”, para atender as áreas físicas pertencentes a Maternidade Municipal Mãe Esperança, decorrente do Edital do Pregão Eletrônico Nº 030/2016, sob o Sistema de Registro de Preços, Nº: 025/2016, do Processo Administração N° 08.00614.000/2015 e da Proposta da Contratada. Que passam a integrar este termo independente de transcrição, conforme especificações técnicas constantes a seguir: 1.1.1. Item Descrição Qtd. de Postos Und. 01 Prestação de Serviços de Higienização e Limpeza Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial- Higienização, Conservação, Desinfecção de Superfícies e Mobiliários e Recolhimento dos resíduos Grupo “D”, para atender as áreas físicas pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de Porto Velho, de forma contínua, conforme características e parâmetros técnicos e operacionais descritos no TERMO DE REFERENCIA, de acordo com as normas legais vigentes, pelo período de 12(doze) meses. 32 Servente 02 Prestação de Serviços de Higienização e Limpeza Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial - Higienização, Conservação, Desinfecção de Superfícies e Mobiliários e Recolhimento dos resíduos Grupo “D”, para atender as áreas físicas pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de Porto Velho, de forma contínua, conforme características e parâmetros técnicos e operacionais descritos no TERMO DE REFERENCIA, de acordo com as normas legais vigentes, pelo período de 12(doze) meses. 01 Encarregado 1.1.2. VALORES ESTIMADO PARA 12 MESES DESCRIÇÃO EXTENSÃO DAS ÁREAS QUANT. DE POSTO (SERVE-NTES) [B] VALOR UNITÁRIO POR POSTO [C] VALOR MENSAL [BXC] = [D] VALOR GLOBAL PARA 12 MESES [Dx12] = [E] ÁREA INTERNA-DIURNO 1598,60 8 3.188,22 25.505,76 306.069,12 ÁREA EXTERNA-DIURNO 7576,23 4 3.188,22 12.752,88 153.034,56 ÁREA HOSPITALARES E ASSEMELHADAS-DIURNO 763,50 8 3.188,22 25.505,76 306.069,12 ÁREA INTERNA-NOTURNO 1598,60 8 3.873,15 30.985,20 371.822,40 ÁREA HOSPITALARES E ASSEMELHADAS-NOTURNO 763,50 4 3.873,15 15.492,60 185.911,20 Sub total serventes 110.242,20 1.322,906,40 ENCARREGADO - 1 4.550,43 4.550,43 54.605,16 TOTAL GLOBAL 114.792,63 1.377.511,56 1.1.3. Integram este instrumento contratual, guardada a necessária conformidade entre eles, todos os documentos e especificações constantes nos autos do Processo Administrativo nº 08.00614/2015, em especial os seguintes: a) Edital de Pregão Eletrônico nº 030/2016/SEMUSA, fls. 1274/1457; b) Proposta da Contratada, fls. 1888/1947; c) Parecer nº 0128/SPACC/PGM/2017, fls. 2035/2044. PORTO VELHO 12 MESES KAPITAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI 1 O presente CONTRATO tem por objeto a Contratação de Empresa especializada para Prestação de Serviços de Higienização e Limpeza Hospitalar R$ 1.377.511,56 Download
CNPJ/CPF do Fornecedor Fornecedor
84.555.564/0001-80 KAPITAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI
Empenho Data Espécie Unidade Orçamentária Valor
0003439/2024 14/10/2024 Empenho 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 34.206,27
0001081/2024 11/04/2024 Empenho 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 177.485,10
0000552/2024 26/02/2024 Empenho 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 177.485,10
0000735/2024 14/03/2024 Empenho 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 177.485,10