Acessibilidade
Liquidado
R$ 243.67M
R$ 243.674.102,56
Pago
R$ 207.54M
R$ 207.536.331,24
Empenhado
R$ 659.83M
R$ 659.832.871,73
XLSX
Csv
Unidade Gestora
Orgao
Unidade Orçamentária
Data
Numero
Fase
Tipo
Valor
Total Liquidado
Total Pago
Número do Processo
Historico
Número do Empenho
Tipo de Liquidação
Número da Liquidação
Classificação Função
Classificação Sub-Função
Programa
Projeto
Plano de Conta
Plano de Conta Categoria
Plano de Conta Grupo
Plano de Conta Modalidade
Plano de Conta Elemento
Fonte de Recurso
Favorecido
Favorecido (Documento)
Unidade Gestora
Orgao
Unidade Orçamentária
Data
Numero
Fase
Tipo
Valor
Total Liquidado
Total Pago
Número do Processo
Historico
Número do Empenho
Tipo de Liquidação
Número da Liquidação
Classificação Função
Classificação Sub-Função
Programa
Projeto
Plano de Conta
Plano de Conta Categoria
Plano de Conta Grupo
Plano de Conta Modalidade
Plano de Conta Elemento
Fonte de Recurso
Favorecido
Favorecido (Documento)
Soma: R$ 659.832.871,73
Prefeitura Municipal de Porto Velho
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
20/02/2026
0000860/2026
Empenho
Empenho
R$ 115,00
R$ 0,00
R$ 0,00
012.000777/2025-00
Implantação de Sistema de Registro de Preços Permanente – SRPP para eventual AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PÚBLICA (VASSOURA, VASSOURÃO PARA GARI, VASSOURA PET, ANCINHO).
0000860/2026
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
122 - Administração Geral
007 - APOIO ADMINISTRATIVO
2.001 - Administração da Unidade
33903042000 - FERRAMENTAS
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
HEROPEÇAS LTDA
10.685.231/0001-30
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
20/02/2026
0000478/2026
Empenho
Empenho
R$ 142.441,20
R$ 0,00
R$ 0,00
005.003531/2025-71
EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM COBERTURA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE, FORMATO A4, BRANCO, GRAMATURA DE 75G/M²,TAMANHO 210 MM X 297 MM, CONSIDERANDO O DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA (0455476) NUMAC/DEA, ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (0455418) NUMAC/DEA, TERMO DE REFERÊNCIA (0473209) NUMAC/DEA, QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (0473431) NUMAC/DEA E DESPACHO (0454108) NUMAC/DEA. CONFORME A CEO Nº 187, PEÇA 0475767, PROCESSO Nº 005.003531/2025-71. CONFORME DESCRIÇÃO DOS VALORES A SEGUIR: (DMAC) 6.540 RESMAS DE PAPEL (UNIDADES) – PREÇO UNITÁRIO R$ 21,78 – VALOR TOTAL R$ 142.441,20
0000478/2026
10 - SAÚDE
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
329 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA, AMBULATORIAL E HOSPITALAR
2.669 - Operacionalização das Unidades de Saúde da Atenção Especializada
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
1600000000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
B R S SERVIÇOS DE MONTAGENS DE ESTRUTURAS EIRELI
24.584.199/0001-00
Prefeitura Municipal de Porto Velho
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
20/02/2026
0000880/2026
Empenho
Empenho
R$ 4.147,89
R$ 0,00
R$ 0,00
019.000624/2026-75
Empenho para cobrir Despesa com Aquisição de material de limpeza pública (Item 17 , 19, 20, 61 e 91) da SRPP nº 0017/2024, Pregão Eletrônico n.º 027/20242/SML/PVH, para atender a Secretaria Municipal de Infraestrutura – SEINFRA.
0000880/2026
15 - URBANISMO
122 - Administração Geral
007 - APOIO ADMINISTRATIVO
2.303 - Apoio a logística dos Serviços Básicos
33903042000 - FERRAMENTAS
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
PMX COMERCIO E SERVIÇO LTDA
43.279.146/0001-20
Prefeitura Municipal de Porto Velho
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
81 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E PESQUISA
20/02/2026
0000839/2026
Empenho
Empenho
R$ 286.108,23
R$ 0,00
R$ 0,00
009.000430/2025-68
Emissão de Empenho para cobrir despesas com Contratação de Empresa Especializada na aquisição de peças para Manutenção Preventiva e Corretiva de Ar Condicionado, para atender as necessidades da SMTI, Conforme Edital e Termo de Referência (e-DOC DB3F9990-e), Conf. CEO N° 0466543/2026. PRÉ- EMOENHO Nº 513/2026 PROCESSO Nº 00600-00019551/2025-35- E, SEI 003.000430/2025-68.
0000839/2026
04 - ADMINISTRAÇÃO
122 - Administração Geral
007 - APOIO ADMINISTRATIVO
2.001 - Administração da Unidade
33903025000 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
PROSISTEM INST. E MANUT. SISTEMAS ELET. MEC. REFR
27.542.945/0001-91
Prefeitura Municipal de Porto Velho
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
20/02/2026
0000846/2026
Empenho
Empenho
R$ 4.980,00
R$ 0,00
R$ 0,00
009.000321/2026-71
Empenho para cobrir despesa com o Pagamento de inscrição visando a aquisição de 02 (duas) vagas no curso LEGISLATIVO SUMMIT 2026 que ocorrerá no dia 24 a 27/02/2026 cidade de Florianópolis/SC organizado da empresa:CEAP BRASIL SOLUÇÕES EDUCACIONAIS PARA GESTÃO PUBLICA LIMITADA sobe o CNPJ: 46.415.417/0001-16, dos autos Proc. Adm.: 009.000321/2026-71, para atender as necessidades da Procuradoria Geral do Município – PGM.
0000846/2026
04 - ADMINISTRAÇÃO
122 - Administração Geral
007 - APOIO ADMINISTRATIVO
2.001 - Administração da Unidade
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
CEAP BRASIL SOLUÇÕES EDUCACIONAIS PARA GESTÃO PUBLICA LIMITADA
46.415.417/0001-16
Prefeitura Municipal de Porto Velho
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
20/02/2026
0000883/2026
Empenho
Empenho
R$ 2.270,10
R$ 0,00
R$ 0,00
019.000624/2026-75
Empenho para cobrir Despesa com Aquisição de material de limpeza pública (Itens: 43 e 52) da SRPP nº 0017/2024, Pregão Eletrônico n.º 027/20242/SML/PVH, para atender a Secretaria Municipal de Infraestrutura – SEINFRA.
0000883/2026
15 - URBANISMO
122 - Administração Geral
007 - APOIO ADMINISTRATIVO
2.303 - Apoio a logística dos Serviços Básicos
33903042000 - FERRAMENTAS
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
R B MONTEIRO LTDA
08.786.974/0001-54
Prefeitura Municipal de Porto Velho
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTES E LAZER
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTES E LAZER
20/02/2026
0000878/2026
Empenho
Empenho
R$ 59,75
R$ 0,00
R$ 0,00
014.000291/2026-24
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PÚBLICA (VASSOURA, VASSOURÃO PARA GARI, VASSOURA PET, ANCINHO).
0000878/2026
04 - ADMINISTRAÇÃO
122 - Administração Geral
007 - APOIO ADMINISTRATIVO
2.001 - Administração da Unidade
33903024000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS / INSTALAÇÕES
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
Adz do Norte LTDA
28.043.138/0001-97
Prefeitura Municipal de Porto Velho
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTES E LAZER
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTES E LAZER
20/02/2026
0000881/2026
Empenho
Empenho
R$ 765,96
R$ 0,00
R$ 0,00
014.000291/2026-24
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PÚBLICA (VASSOURA, VASSOURÃO PARA GARI, VASSOURA PET, ANCINHO).
0000881/2026
04 - ADMINISTRAÇÃO
122 - Administração Geral
007 - APOIO ADMINISTRATIVO
2.001 - Administração da Unidade
33903024000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS / INSTALAÇÕES
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
LICITARE PRODUTOS MATERIAIS E SERVIÇOS
18.641.075/0001-17
Prefeitura Municipal de Porto Velho
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTRATOS, CONVÊNIOS E LICITAÇÃO
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTRATOS, CONVÊNIOS E LICITAÇÃO
20/02/2026
0000845/2026
Empenho
Empenho
R$ 10.350,00
R$ 0,00
R$ 0,00
002.000171/2026-66
Pagamento de 03 taxas de inscrição Seminário “O Novo Marco das Contratações Públicas: Aplicação Prática e Desafios”, ofertado pelo TRAINNER Cursos e Treinamentos, O curso possui carga horária de 24 (vinte e quatro) horas, a ser realizado nos dias 25, 26 e 27 de fevereiro de 2026, no Golden Plaza Hotel, em Porto Velho/RO.
0000845/2026
04 - ADMINISTRAÇÃO
122 - Administração Geral
192 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS
2.615 - Manutenção e Desenvolvimento dos Serviços Administrativos
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
TRAINNER CURSOS E TREINAMENTOS LTDA-ME
16.465.161/0001-90
Prefeitura Municipal de Porto Velho
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTES E LAZER
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTES E LAZER
20/02/2026
0000884/2026
Empenho
Empenho
R$ 884,63
R$ 0,00
R$ 0,00
014.000291/2026-24
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PÚBLICA (VASSOURA, VASSOURÃO PARA GARI, VASSOURA PET, ANCINHO).
0000884/2026
04 - ADMINISTRAÇÃO
122 - Administração Geral
007 - APOIO ADMINISTRATIVO
2.001 - Administração da Unidade
33903024000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS / INSTALAÇÕES
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
PMX COMERCIO E SERVIÇO LTDA
43.279.146/0001-20
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Última atualização: 20/02/2026 00:00.