Acessibilidade
Liquidado
R$ 581.90M
R$ 581.900.952,15
Pago
R$ 526.47M
R$ 526.470.996,53
Empenhado
R$ 986.80M
R$ 986.795.701,90
XLSX
Csv
Unidade Gestora
Orgao
Unidade Orçamentária
Data
Numero
Fase
Tipo
Valor
Total Liquidado
Total Pago
Número do Processo
Historico
Número do Empenho
Tipo de Liquidação
Número da Liquidação
Classificação Função
Classificação Sub-Função
Programa
Projeto
Plano de Conta
Plano de Conta Categoria
Plano de Conta Grupo
Plano de Conta Modalidade
Plano de Conta Elemento
Fonte de Recurso
Favorecido
Favorecido (Documento)
Unidade Gestora
Orgao
Unidade Orçamentária
Data
Numero
Fase
Tipo
Valor
Total Liquidado
Total Pago
Número do Processo
Historico
Número do Empenho
Tipo de Liquidação
Número da Liquidação
Classificação Função
Classificação Sub-Função
Programa
Projeto
Plano de Conta
Plano de Conta Categoria
Plano de Conta Grupo
Plano de Conta Modalidade
Plano de Conta Elemento
Fonte de Recurso
Favorecido
Favorecido (Documento)
Soma: R$ 986.795.701,90
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
26/03/2026
0001331/2026
Empenho
Empenho
R$ 21.598,50
R$ 0,00
R$ 0,00
005.000421/2026-38
Emissão de empenho para cobri despesas Registro de Preço Permanente – SRPP para eventual aquisição DE INSUMOS, REAGENTES, CORANTES, TESTES RÁPIDOS e OUTROS, PARA ATENDER ÀS UNIDADES LABORATORIAIS da Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA e a administração pública direta e indireta do Município de Porto Velho, conforme especificações técnicas, unidades e quantidades definidas no Edital de Licitação e seus Anexos. processo 005.000421/2026-38.
0001331/2026
10 - SAÚDE
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
329 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA, AMBULATORIAL E HOSPITALAR
2.180 - Operacionalização dos Serviços do Laboratório
33903035000 - MATERIAL LABORATORIAL
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
1600000000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
JP CIRURGICA LTDA
23.688.733/0001-66
Prefeitura Municipal de Porto Velho
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
26/03/2026
0002102/2026
Empenho
Empenho
R$ 4.946,07
R$ 4.946,07
R$ 0,00
009.002439/2026-34
Emissão de Empenho para cobrir despesas com o Pagamento de Requisição de Pequeno Valor Principal, Anexo (Doc. 0575385 PGM-SPT) Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região - 7ª Vara do Trabalho de Porto Velho, referente ao Processo Judicial nº 000682-16.2023.5.14.0007, correspondente aos Honorários sucumbenciais/contratuais do Beneficiário (Advogado): SHEIDSON DA SILVA ARDAIA
0002102/2026
28 - ENCARGOS ESPECIAIS
846 - Outros Encargos Especiais
000 - ENCARGOS ESPECIAIS
0.077 - Cumprimento de Sentenças Judiciais
31909199000 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
310000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
319000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
319091000000 - SENTENÇAS JUDICIAIS
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
SHEIDSON DA SILVA ARDAIA
878.***.***-34
Prefeitura Municipal de Porto Velho
03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
26/03/2026
0002084/2026
Empenho
Empenho
R$ 14.046,24
R$ 0,00
R$ 0,00
013.000439/2025-50
Contratação de empresa especializada em serviços de Solução tecnológica através de comunicação via satélite e comunicação via dados de GPS, par atender as necessidades da CGM, Conf. CEO N° 23/2026.
0002084/2026
04 - ADMINISTRAÇÃO
122 - Administração Geral
007 - APOIO ADMINISTRATIVO
2.183 - CGM - Manutenção da Controladoria
33903977000 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
RADIONET LTDA
03.304.610/0001-77
Prefeitura Municipal de Porto Velho
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTES E LAZER
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTES E LAZER
26/03/2026
0002088/2026
Empenho
Empenho
R$ 66.500,00
R$ 0,00
R$ 0,00
014.001324/2025-72
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO ENTRE A PREFEITURA DE PORTO VELHO E O SEBRAE/RO, COM OBJETIVO DA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE TURISMO DE PORTO VELHO - CONF. CEO N° 61/2026, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER – SEMTEL.
0002088/2026
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS
695 - Turismo
351 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TURISMO
2.190 - Divulgação e promoção das atividades turísticas do município
33504103000 - INSTITUICOES DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
335000000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
335041000000 - CONTRIBUIÇÕES
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
SEBRAE-SERV.APOIO AS MICRO PEQ.EMP.RO
04.774.105/0001-59
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
26/03/2026
0001340/2026
Empenho
Empenho
R$ 58.872,70
R$ 0,00
R$ 0,00
005.000421/2026-38
Emissão de empenho para cobrir despesa Registro de Preço Permanente – SRPP para eventual aquisição DE INSUMOS, REAGENTES, CORANTES, TESTES RÁPIDOS e OUTROS, PARA ATENDER ÀS UNIDADES LABORATORIAIS da Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA e a administração pública direta e indireta do Município de Porto Velho, conforme especificações técnicas, unidades e quantidades definidas no Edital de Licitação e seus Anexos. processo 005.000421/2026-38.
0001340/2026
10 - SAÚDE
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
329 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA, AMBULATORIAL E HOSPITALAR
2.180 - Operacionalização dos Serviços do Laboratório
33903035000 - MATERIAL LABORATORIAL
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
1600000000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
MEDYLOG LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA
11.958.200/0001-78
Prefeitura Municipal de Porto Velho
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA
26/03/2026
0002107/2026
Empenho
Empenho
R$ 1.403,64
R$ 0,00
R$ 0,00
020.003021/2026-96
Empenho para cobrir despesa com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAFÉ, AÇÚCAR, E RECARGA DE GÁS...), visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Economia - SEMEC. Processo nº020.003021/2026-96. Conforme descrição e quantidade da requisição de gerenciamento referente Ata de RP nº000072/2026.
0002107/2026
04 - ADMINISTRAÇÃO
122 - Administração Geral
007 - APOIO ADMINISTRATIVO
2.001 - Administração da Unidade
33903007000 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
1709000000000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS
KALEO DISTRIBUIDORA LTDA
49.806.158/0001-42
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
26/03/2026
0001328/2026
Empenho
Empenho
R$ 12.000,00
R$ 0,00
R$ 0,00
005.004354/2026-21
EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INSCRIÇÃO DE 02 (DUAS) VAGAS PARA SERVIDORAS MÁRCIA ALVES DA SILVA, DANIÉLI CRISTINE MINOSSO MARZAROTTO PARA PARTICIPAR DO 21º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS E AGENTES DE CONTRATAÇÃO, PROMOVIDO PELO INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA, COM CARGA HORÁRIA DE 26 HORAS, A SER REALIZADO NA MODALIDADE PRESENCIAL, NO PERÍODO DE 23 A 26 DE MARÇO DE 2026, NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU/PR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO VELHO, RO, CONFORME PROPOSTA (0659910), TERMO DE REFERÊNCIA Nº. 38 (0685171) E DESPACHO 119, VALORES COM DESCONTO CONFORME PROPOSTA (0659910) PARA ATENDER À SEMUSA, CEO nº 459/2026. PROCESSO 005.004354/2026-21.
0001328/2026
10 - SAÚDE
122 - Administração Geral
336 - GESTÃO EM TRANSFORMAÇÃO
2.674 - Sustentação da política de gestão do trabalho e educação permanente
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
1500001510020000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE 1002
INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL -
10.498.974/0001-09
Secretária Municipal de Educação - SEMED
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
26/03/2026
0001426/2026
Empenho
Empenho
R$ 57.257,04
R$ 0,00
R$ 0,00
004.003980/2025-29
Nota de empenho para cobrir despesas com serviços de Segurança Patrimonial armada/desarmada - UNID ESCOLARES (REPACTUAÇÃO), para o período de 01/03/2025 à 31/03/2026, conforme 1º Termo de Apostilamento ao 5º Termo aditivo, ID 0712313 CEO N° 177/2026, ID 0700476 Termo aditivo ao Contrato Nº 072/PGM/2022, ID 0394939
0001426/2026
12 - EDUCAÇÃO
122 - Administração Geral
313 - APOIO ADMINISTRATIVO
2.273 - Manutenção da sede e unidades educacionais
33903703000 - VIGILANCIA OSTENSIVA
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339037000000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA
1500002510010000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE 1001
PROVISA VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA
26.156.245/0001-04
Secretária Municipal de Educação - SEMED
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
26/03/2026
0001428/2026
Empenho
Empenho
R$ 175.000,00
R$ 0,00
R$ 0,00
004.004810/2025-61
Despesa com serviços de Execução, Instalação e Ampliação do Sistema de Prevenção de Combate a Incêndio e Pânico - MODALIDADE ENS. FUND - Período de 01.01 a 03.04.2026, conforme CEO N°167/2026. Contrato nº 071/PGM/2024
0001428/2026
12 - EDUCAÇÃO
361 - Ensino Fundamental
311 - QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL
2.231 - Modernização da infraestrutura física das unidades educacionais
33903979000 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO TÉCNICO E OPERACIONAL.
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
2599000000000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO
R. A. SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL E TEL
84.602.051/0001-83
Secretária Municipal de Educação - SEMED
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
26/03/2026
0001429/2026
Empenho
Empenho
R$ 725.000,00
R$ 0,00
R$ 0,00
004.004810/2025-61
Despesa com serviços de Execução, Instalação e Ampliação do Sistema de Prevenção de Combate a Incêndio e Pânico - MODALIDADE ENS. FUND - Período de 01.01 a 03.04.2026, conforme CEO N°168/2026. Contrato nº 071/PGM/2024
0001429/2026
12 - EDUCAÇÃO
361 - Ensino Fundamental
311 - QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL
2.231 - Modernização da infraestrutura física das unidades educacionais
33903979000 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO TÉCNICO E OPERACIONAL.
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
2599000000000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO
R. A. SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL E TEL
84.602.051/0001-83
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Última atualização: 26/03/2026 00:00.