Acessibilidade
Liquidado
R$ 176.92M
R$ 176.918.618,02
Pago
R$ 148.66M
R$ 148.658.650,65
Empenhado
R$ 469.14M
R$ 469.135.651,36
XLSX
Csv
Unidade Gestora
Orgao
Unidade Orçamentária
Data
Numero
Fase
Tipo
Valor
Total Liquidado
Total Pago
Número do Processo
Historico
Número do Empenho
Tipo de Liquidação
Número da Liquidação
Classificação Função
Classificação Sub-Função
Programa
Projeto
Plano de Conta
Plano de Conta Categoria
Plano de Conta Grupo
Plano de Conta Modalidade
Plano de Conta Elemento
Fonte de Recurso
Favorecido
Favorecido (Documento)
Unidade Gestora
Orgao
Unidade Orçamentária
Data
Numero
Fase
Tipo
Valor
Total Liquidado
Total Pago
Número do Processo
Historico
Número do Empenho
Tipo de Liquidação
Número da Liquidação
Classificação Função
Classificação Sub-Função
Programa
Projeto
Plano de Conta
Plano de Conta Categoria
Plano de Conta Grupo
Plano de Conta Modalidade
Plano de Conta Elemento
Fonte de Recurso
Favorecido
Favorecido (Documento)
Soma: R$ 469.135.651,36
Prefeitura Municipal de Porto Velho
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
03/02/2026
0000442/2026
Empenho
Empenho
R$ 77.718,81
R$ 0,00
R$ 0,00
019.000016/2025-80
EMPENHO para cobrir despesas com Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Inumação em Regime de Concessão Temporária, Inclusive Serviços de Cemitério e Manutenção de Sepulturas, para atender a Secretaria Municipal de Infraestrutura – SEINFRA, através do Contrato n.º 007/PGM/2021. Período referente aos serviços executados em dezembro de 2025.
0000442/2026
15 - URBANISMO
452 - Serviços Urbanos
015 - CIDADE LIMPA
2.829 - Limpeza, manutenção e conservação de logradouros e cemitério públicos
33909239000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1708000000000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS
M FRUHAUF LTDA
03.921.736/0001-90
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
03/02/2026
0000289/2026
Empenho
Empenho
R$ 73.500,00
R$ 0,00
R$ 0,00
005.002163/2025-43
EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A VIGÊNCIA DO CONTRATO 15/2024/COJUSA/PGM - ALOCAÇÃO DE RECURSOS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, PARA PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE FROTA DA SEMUSA, CONFORME CEO Nº 110/2025 ID 0433991, PROC.:005.002163/2025-43 . PERÍODO: 01 DE JANEIRO À 30 DE JUNHO DE 2026.
0000289/2026
10 - SAÚDE
122 - Administração Geral
336 - GESTÃO EM TRANSFORMAÇÃO
2.675 - Sustentação dos Serviços Administrativos
33903919000 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
1500001510020000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE 1002
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
Empresa de Desenvolvimento Urbano - EMDUR
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
03/02/2026
0000079/2026
Empenho
Empenho
R$ 14.190,00
R$ 0,00
R$ 0,00
015.000379/2025-55
Empenho para a cobertura da despesa com aquisição de fogões, frigobares, bebedouros tipo coluna, geladeira e micro-ondas destinados ao atendimento das necessidades da nova sede da Empresa de Desenvolvimento Urbano/EMDUR - LOTE 02,03,04 e 05, conforme Despacho 40 (0462593) do processo administrativo n° 015.000379/2025-55.
0000079/2026
15 - URBANISMO
122 - Administração Geral
007 - APOIO ADMINISTRATIVO
2.303 - Apoio a logística dos Serviços Básicos
44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
400000000000 - DESPESAS DE CAPITAL
440000000000 - INVESTIMENTOS
449000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1751000000000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP
R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRONICOS LTDA
59.565.097/0001-22
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
03/02/2026
0000290/2026
Empenho
Empenho
R$ 106.750,00
R$ 0,00
R$ 0,00
005.002163/2025-43
EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A VIGÊNCIA DO CONTRATO 15/2024/COJUSA/PGM - ALOCAÇÃO DE RECURSOS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, PARA PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE FROTA DA SEMUSA, CONFORME CEO Nº 111/2025 ID 0433991, PROC.:005.002163/2025-43 . PERÍODO: 01 DE JANEIRO À 30 DE JUNHO DE 2026.
0000290/2026
10 - SAÚDE
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
329 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA, AMBULATORIAL E HOSPITALAR
2.280 - Sustentação dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU (RAU - SAMU) 192
33903919000 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
1600000000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
Prefeitura Municipal de Porto Velho
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
03/02/2026
0000430/2026
Empenho
Empenho
R$ 57,90
R$ 57,90
R$ 0,00
009.002973/2025-60
Emissão de Empenho para cobrir despesas com o Pagamento de RPV, conforme Ofício ROPV nº 0428.10/2025, (Doc. 0195256 PGM-COMCEP) Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia - 1º Juizado Especial da Fazenda Pública, referente ao Processo Judicial nº 7048279-13.2017.8.22.0001, tendo como Requerente: José Edilmar Barros Aragão e Beneficiário (Advogado): Augusto de Almeida Maia.
0000430/2026
28 - ENCARGOS ESPECIAIS
846 - Outros Encargos Especiais
000 - ENCARGOS ESPECIAIS
0.077 - Cumprimento de Sentenças Judiciais
33909105000 - SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339091000000 - SENTENÇAS JUDICIAIS
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
Augusto de Almeida Maia
003.***.***-04
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
03/02/2026
0000284/2026
Empenho
Empenho
R$ 106.545,84
R$ 0,00
R$ 0,00
005.002163/2025-43
EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A VIGÊNCIA DO CONTRATO 15/2024/COJUSA/PGM - ALOCAÇÃO DE RECURSOS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, PARA PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE FROTA DA SEMUSA, CONFORME CEO Nº 105/2025 ID 0433991, PROC.:005.002163/2025-43 . PERÍODO: 01 DE JANEIRO À 30 DE JUNHO DE 2026.
0000284/2026
10 - SAÚDE
122 - Administração Geral
336 - GESTÃO EM TRANSFORMAÇÃO
2.675 - Sustentação dos Serviços Administrativos
33903039000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
1500001510020000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE 1002
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
03/02/2026
0000287/2026
Empenho
Empenho
R$ 92.750,00
R$ 0,00
R$ 0,00
005.002163/2025-43
EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A VIGÊNCIA DO CONTRATO 15/2024/COJUSA/PGM - ALOCAÇÃO DE RECURSOS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, PARA PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE FROTA DA SEMUSA, CONFORME CEO Nº 108/2025 ID 0433991, PROC.:005.002163/2025-43 . PERÍODO: 01 DE JANEIRO À 30 DE JUNHO DE 2026.
0000287/2026
10 - SAÚDE
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
329 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA, AMBULATORIAL E HOSPITALAR
2.669 - Operacionalização das Unidades de Saúde da Atenção Especializada
33903919000 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
1600000000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
03/02/2026
0000281/2026
Empenho
Empenho
R$ 35.481,60
R$ 0,00
R$ 0,00
005.003102/2025-01
RENOVAÇÃO CONTRATUAL - EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM ALOCAÇÃO DE RECURSOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE ABUNÃ, CONFORME CEO 21 PEÇA 0398546 FLS 01, PROC Nº 005.003102/2025-01. PERÍODO DE 19 A 30 DE DEZEMBRO DE 2026
0000281/2026
10 - SAÚDE
301 - Atenção Básica
317 - ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE
2.664 - Operacionalização dos serviços das Unidades de Atenção Primária à Saúde
33903615000 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
1600000000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
AMANDA THALITA MARTINS VERAS
003.***.***-10
Prefeitura Municipal de Porto Velho
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
03/02/2026
0000446/2026
Empenho
Empenho
R$ 3.521.198,00
R$ 0,00
R$ 0,00
019.000016/2025-80
EMPENHO para cobrir despesas com Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Inumação em Regime de Concessão Temporária, Inclusive Serviços de Cemitério e Manutenção de Sepulturas, para atender a Secretaria Municipal de Infraestrutura – SEINFRA, através do Contrato n.º 007/PGM/2021. Período até a vigência contratual: 22/08/2026
0000446/2026
15 - URBANISMO
452 - Serviços Urbanos
015 - CIDADE LIMPA
2.829 - Limpeza, manutenção e conservação de logradouros e cemitério públicos
33903958000 - SERVIÇOS DE FUNERÁRIOS
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
1709000000000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS
M FRUHAUF LTDA
03.921.736/0001-90
Prefeitura Municipal de Porto Velho
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
03/02/2026
0000462/2026
Empenho
Empenho
R$ 747.029,98
R$ 0,00
R$ 0,00
006.002360/2025-52
Empenho para cobrir despesa referente a Contratação de Instituição especializada para a organização, planejamento, execução e acompanhamento do III Concurso Público de Provas e Títulos destinado ao ingresso no cargo de Procurador do Município de Porto Velho, abrangendo todas as etapas previstas no Regulamento aprovado pela Comissão Especial instituída pelo Decreto nº 21.458, de 23 de outubro de 2025. Conforme Termo de Referência, ID (0420380) . Contratação direta por dispensa de licitação, conforme inciso XV do art. 75 da Lei 14.133/2021 - Parecer n° 043/SPACC/PGM/2026, ID 0469449. Processo n° 006.002360/2025-52.
0000462/2026
04 - ADMINISTRAÇÃO
128 - Formação de Recursos Humanos
031 - GESTÃO DE PESSOAL E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
2.224 - Realização de Concurso Público
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
1501000000000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Centro Brasileiro de P em A e S e de P Eventos - Cebraspe
18.284.407/0001-53
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Última atualização: 03/02/2026 00:00.