Acessibilidade
Empenhado
R$ 1.33B
R$ 1.330.323.153,02
Liquidado
R$ 990.94M
R$ 990.941.983,30
Pago
R$ 840.79M
R$ 840.786.388,70
XLSX
Csv
Unidade Gestora
Orgao
Unidade Orçamentária
Data
Numero
Fase
Tipo
Valor
Total Liquidado
Total Pago
Número do Processo
Historico
Número do Empenho
Tipo de Liquidação
Número da Liquidação
Classificação Função
Classificação Sub-Função
Programa
Projeto
Plano de Conta
Plano de Conta Categoria
Plano de Conta Grupo
Plano de Conta Modalidade
Plano de Conta Elemento
Fonte de Recurso
Favorecido
Favorecido (Documento)
Unidade Gestora
Orgao
Unidade Orçamentária
Data
Numero
Fase
Tipo
Valor
Total Liquidado
Total Pago
Número do Processo
Historico
Número do Empenho
Tipo de Liquidação
Número da Liquidação
Classificação Função
Classificação Sub-Função
Programa
Projeto
Plano de Conta
Plano de Conta Categoria
Plano de Conta Grupo
Plano de Conta Modalidade
Plano de Conta Elemento
Fonte de Recurso
Favorecido
Favorecido (Documento)
Soma: R$ 1.330.323.153,02
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
11/06/2026
0002262/2026
Empenho
Empenho
R$ 2.608,79
R$ 0,00
R$ 0,00
005.002124/2025-46
EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A ALOCAÇÃO DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESA DE REAJUSTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GRUPOS GERADORES DE ENERGIA A DIESEL E GASOLINA, VISANDO ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUSA, CONTRATO Nº 04/2025/COJUSA/PGM, DE 20 DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026, CONFORME DESPACHO 400 - DCCON/SEMUSA (1020429). PROCESSO 005.002124/2025-46
0002262/2026
10 - SAÚDE
305 - Vigilância Epidemiológica
335 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
2.058 - Operacionalização das Ações de Vigilância Epidemiológica e Ambiental
33903917000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
1600000000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
CAPUCHE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA
36.512.064/0001-19
Prefeitura Municipal de Porto Velho
03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
11/06/2026
0004153/2026
Empenho
Empenho
R$ 77,60
R$ 0,00
R$ 0,00
013.000370/2026-45
Aquisição de 08 (unidades) de FITA ADESIVA PARA EMBALAGEM TRANSPARENTE, PLÁSTICA e outros, para atender a Controladoria Geral do Município CGM, Ref. ao SRPP N°071/2025, Conf. CEO N° 037/2026.
0004153/2026
04 - ADMINISTRAÇÃO
122 - Administração Geral
007 - APOIO ADMINISTRATIVO
2.183 - CGM - Manutenção da Controladoria
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
BRS - SERVIÇOS DE MONTAGENS DE ESTRUTURAS EIRELI
24.584.199/0001-00
Prefeitura Municipal de Porto Velho
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
11/06/2026
0004156/2026
Empenho
Empenho
R$ 525,00
R$ 0,00
R$ 0,00
012.004093/2026-50
Concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias em favor de José de Ribamar do Nascimento, Artífice Especializado – Cad.266448, para custear as despesas com o deslocamento aos Distritos de Abunã e jaci Paraná, tendo como objetivo de executar os serviços de roço, limpeza e manutenção elétrica e hidráulica nas unidades distritais, no período de 22 a 25 de junho de 2026, por via terrestre, no veículo Hillux placa OHS 8001. Ofício Interno nº 4762/2026/SEMIAS-DIML de 18/05/2026. Processo nº012.004093/2026-50. PORTARIA 180/DA/GAB/SEMIAS/2026.
0004156/2026
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
122 - Administração Geral
007 - APOIO ADMINISTRATIVO
2.001 - Administração da Unidade
33901414000 - DIÁRIAS NO PAÍS
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
JOSE DE RIBAMAR DO NASCIMENTO
531.***.***-00
Prefeitura Municipal de Porto Velho
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
01 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
11/06/2026
0004132/2026
Empenho
Empenho
R$ 7.203,00
R$ 0,00
R$ 0,00
016.007357/2026-97
Empenho para cobrir de despesa com aquisição de 980 (novecentas e oitenta) unidades de água mineral natural Kaiary, acondicionada em galão de policarbonato de 20 (vinte) litros, com fornecimento dos vasilhames em regime de comodato, pelo período de 12 (doze) meses, mediante Adesão à SRPP nº 018/2026/SUPEL-RO (Carona), oriunda do Pregão Eletrônico nº 90150/2025, Processo nº 0037.000621/2025-32, conforme Termo de Adesão nº 0991640/2026 (ID 0991640) e Nota de Pré-Empenho nº 1508/2026 (ID 1041008), destinada ao atendimento das necessidades administrativas e operacionais da Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Cidade – SEMDEC. Processo Administrativo nº 016.007357/2026-97.
0004132/2026
04 - ADMINISTRAÇÃO
122 - Administração Geral
007 - APOIO ADMINISTRATIVO
2.724 - Manutenção da Unidade Administrativa
33903007000 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
STAR COMERCIO
05.252.941/0001-36
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
11/06/2026
0002269/2026
Empenho
Empenho
R$ 80.947,79
R$ 0,00
R$ 0,00
005.002221/2025-39
EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA DIURNO E NOTURNO, PARA ATENDER ÀS UNIDADES DE SAÚDE E ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUSA, CONTRATO Nº 004/2024/COJUSA/PGM, CONSIDERANDO A IMPLEMENTAÇÃO DE 01 POSTO DE SERVIÇO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS, PARA O PERÍODO DE 23/02/26 À 21/05/26, MEMÓRIA DE CÁLCULO (0991560) DCCON/SEMUSA, E DESPACHO (0991371) DCCON/SEMUSA, CONFORME CEO N° 693/2026.
0002269/2026
10 - SAÚDE
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
329 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA, AMBULATORIAL E HOSPITALAR
2.669 - Operacionalização das Unidades de Saúde da Atenção Especializada
33903703000 - VIGILANCIA OSTENSIVA
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339037000000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA
1600000000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
PROTEÇÃO MÁXIMA VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA EPP
07.719.705/0001-02
Secretária Municipal de Educação - SEMED
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
11/06/2026
0002481/2026
Empenho
Empenho
R$ 483,33
R$ 483,33
R$ 0,00
017.007645/2026-31
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - MAIO/2026 - SEMED EDUCAÇÃO INFANTIL APOIO TÉCNICO - PROCESSO N 017.007645/2026-31 – AUX ALIMENTAÇÃO
0002481/2026
12 - EDUCAÇÃO
306 - Alimentação e Nutrição
313 - APOIO ADMINISTRATIVO
2.714 - Auxílio alimentação
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339046000000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
1500002510010000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE 1001
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
05.903.125/0001-45
Prefeitura Municipal de Porto Velho
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
11/06/2026
0004140/2026
Empenho
Empenho
R$ 1.400,00
R$ 1.400,00
R$ 0,00
019.001372/2026-00
Empenho para cobrir Despesas com INDENIZAÇÃO DE 07 (SETE) DIÁRIAS ao servidor Jonne Gomes Araújo (Matricula 10078133) relacionados na Portaria n.º 259/2026/SEINFRA, para se deslocarem as localidades de Assentamento Santa Rita, Nova Mutum, União Bandeirantes, São Carlos e Jacy Paraná, por meio dos transportes Ford Ranger, Placa: SLG 0A50, com objetivo de realizar manutenção corretiva da frota SEINFRA, no período dos dias 02, 03, 05, 09, 10, 11, 12, 13, 19, 20, 24, 25, 26 e 27/02/2026. Conforme solicitação constante na Comunicação Interna N° 0666798, Processo N° 019.001372/2026-00.
0004140/2026
15 - URBANISMO
452 - Serviços Urbanos
015 - CIDADE LIMPA
2.829 - Limpeza, manutenção e conservação de logradouros e cemitério públicos
33909314000 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339093000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
JONNE GOMES ARAUJO
777.***.***-20
Secretária Municipal de Educação - SEMED
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
11/06/2026
0002462/2026
Empenho
Empenho
R$ 2.467,07
R$ 2.467,07
R$ 0,00
017.007642/2026-06
EMPENHO PARA COBRIR FOLHA DE PAGAMENTO 017.007642/2026-06 FOLHA COMPLEMENTAR DE MAIO/2026 - AUXILIO TRANSPORTE
0002462/2026
12 - EDUCAÇÃO
331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador
313 - APOIO ADMINISTRATIVO
2.716 - Auxílio-transporte a servidores e empregados
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339049000000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE
1500002510010000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE 1001
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
05.903.125/0001-45
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
11/06/2026
0002277/2026
Empenho
Empenho
R$ 825,00
R$ 825,00
R$ 0,00
005.009488/2026-38
CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA: JÉSSICA BANDEIRA SILVA, NAS LOCALIDADES CALIFÓRNIA, EXTREMA, VISTA ALEGRE DO ABUNÃ, FORTALEZA DO ABUNÃ, JACI-PARANÁ, NOVA MUTUM, UNIÃO BANDEIRANTES E RIO PARDO. OBJETIVO DA VIAGEM: PRÉ CONFERÊNCIAS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMPV, NOS DISTRITOS DA PONTA DO ABUNÃ E EIXO DA BR, EM CONFORMIDADE COM O CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA A 11ª CONFERÊNCIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO VELHO/RO, NO PERÍODO DE: 08 À 13/06/2026, CONFORME OFÍCIO (0988418)CMSPV/SEMUSA, QUADRO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DEVIDAMENTE ASSINADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS (0991896) CMSPV/SEMUSA, DESPACHO AUTORIZANDO A VIAGEM (1020606)GAB.ADJ/SEMUSA. PROCESSO 005009488/2026-38.
0002277/2026
10 - SAÚDE
122 - Administração Geral
336 - GESTÃO EM TRANSFORMAÇÃO
2.315 - Sustentação das Ações do Conselho Municipal de Saúde
33901414000 - DIÁRIAS NO PAÍS
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
1500001510020000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE 1002
JESSICA BANDEIRA SILVA
009.***.***-60
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
11/06/2026
0002276/2026
Empenho
Empenho
R$ 1.100,00
R$ 1.100,00
R$ 0,00
005.009488/2026-38
CONCESSÃO DE DIÁRIAS AOS SERVIDORES: BRENO LUIJI SILVA DO NASCIMENTO(SENDO O CONDUTOR DO VEÍCULO), NAS LOCALIDADES CALIFÓRNIA, EXTREMA, VISTA ALEGRE DO ABUNÃ, FORTALEZA DO ABUNÃ, JACI-PARANÁ, NOVA MUTUM, UNIÃO BANDEIRANTES E RIO PARDO. OBJETIVO DA VIAGEM: PRÉ CONFERÊNCIAS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMPV, NOS DISTRITOS DA PONTA DO ABUNÃ E EIXO DA BR, EM CONFORMIDADE COM O CRONOGRAMA ESTABELECIDO PARA A 11ª CONFERÊNCIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO VELHO/RO, NO PERÍODO DE: 08 À 13/06/2026, CONFORME OFÍCIO (0988418)CMSPV/SEMUSA, QUADRO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DEVIDAMENTE ASSINADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS (0991896) CMSPV/SEMUSA, DESPACHO AUTORIZANDO A VIAGEM (1020606)GAB.ADJ/SEMUSA. PROCESSO 005.009488/2026-38.
0002276/2026
10 - SAÚDE
122 - Administração Geral
336 - GESTÃO EM TRANSFORMAÇÃO
2.315 - Sustentação das Ações do Conselho Municipal de Saúde
33901414000 - DIÁRIAS NO PAÍS
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
1500001510020000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE 1002
BRENO LUIJI SILVA DO NASCIMENTO
018.***.***-95
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Última atualização: 11/06/2026 00:00.