Nota explicativa: Os empenhos que não apresentam valores liquidados ou pagos até a presente data refletem, exclusivamente, a inexistência de liquidação ou pagamento efetivo no período. Tal situação pode decorrer da não execução total ou parcial da despesa, bem como de eventuais contingenciamentos orçamentários ou financeiros que impactaram a realização do gasto.
As informações disponibilizadas apresentam colunas com informações detalhadas sobre as despesas realizadas. Parte dessas informações (número do empenho, valor, total liquidado, total pago, número do processo, histórico, função, subfunção, categoria econômica, grupo, elemento da despesa, fonte de recurso, favorecido, CNPJ/CPF) são visualizadas com o uso da barra de rolagem horizontal para visualização completa dos dados.
Recomenda-se, portanto, que o usuário utilize a barra de rolagem horizontal para acessar todas as colunas da planilha.
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Unidade Gestora
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Orgao
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Unidade Orçamentária
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Data
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Numero
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Fase
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Tipo
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Valor
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Total Liquidado
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Total Pago
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Número do Processo
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Historico
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Número do Empenho
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Tipo de Liquidação
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Número da Liquidação
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Classificação Função
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Classificação Sub-Função
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Programa
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Projeto
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Plano de Conta
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Plano de Conta Categoria
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Plano de Conta Grupo
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Plano de Conta Modalidade
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Plano de Conta Elemento
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Fonte de Recurso
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Favorecido
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Favorecido (Documento)
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Soma: R$ 1.567.618.458,02
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Prefeitura Municipal de Porto Velho
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
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01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
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26/06/2026
|
0004600/2026
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 900,00
|
R$ 900,00
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R$ 0,00
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019.002515/2026-92
|
EMPENHO para cobrir despesas com INDENIZAÇÃO DE 04 ½ (quatro e meia) DIÁRIAS, em favor do servidor Neldi de Oliveira da Mota, Matricula n° 119860, relacionado na Portaria n.º 305/2026/SEINFRA, para se deslocar aos Distritos e Comunidades do Baixo Madeira: Cavalcante/ Boa Vitória/ Lago do Cuniã/ Nazaré/ Santa Catarina/ Papagaios/ Calama/ Demarcação, por meio dos transportes realizado através da embarcação: ELITE 220 - LAN6H40, com objetivo de realizar fiscalizações in loco, para averiguação das frequências e das rotas dos seguintes serviços: Coleta e Transporte ao Destino Final dos Resíduos Sólidos Domiciliares, dos Resíduos da Coleta Conteinerizada e dos Resíduos Sólidos Infectantes (de Saúde), executados pela empresa operadora do Contrato emergencial n° 029/PGM/2026o, no período dos dias 27 a 31/05/2026. Conforme solicitação constante na Ofício N° 0962439 do Processo 019.002515/2026-92.
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0004600/2026
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15 - URBANISMO
|
452 - Serviços Urbanos
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015 - CIDADE LIMPA
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2.829 - Limpeza, manutenção e conservação de logradouros e cemitério públicos
|
33909314000 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO
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300000000000 - DESPESAS CORRENTES
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330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
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339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
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339093000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
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NELDI DE OLIVEIRA DA MOTA
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418.***.***-72
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Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
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31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
26/06/2026
|
0002601/2026
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 525,00
|
R$ 525,00
|
R$ 0,00
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005.011049/2026-95
|
CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO COLABORADOR(A) EVENTUAL JEDDAS FERREIRA LEITTE CANOE, UNIDADE ADMINISTRATIVA: SEMUSA, ÓRGÃO REQUISITANTE: CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE – CMPV, OBJETIVO DA VIAGEM: CUSTEAR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DOS DELEGADOS DISTRITAIS ELEITOS NAS PRÉ-CONFERÊNCIAS DE SAÚDE, VIABILIZANDO SUA PARTICIPAÇÃO NA 11ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO VELHO E GARANTINDO A REPRESENTATIVIDADE DAS COMUNIDADES DOS DISTRITOS NO PROCESSO DE DISCUSSÃO, FORMULAÇÃO E DELIBERAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO DISTRITO DE CALAMA/PORTO VELHO, NO PERÍODO DE 30 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2026, MEIO DE TRANSPORTE: TERRESTRE, CEO Nº 770, PROCESSO Nº 005.011049/2026-95.
|
0002601/2026
|
10 - SAÚDE
|
122 - Administração Geral
|
336 - GESTÃO EM TRANSFORMAÇÃO
|
2.315 - Sustentação das Ações do Conselho Municipal de Saúde
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33903602000 - DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
|
1500001510020000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE 1002
|
JEDDAS FERREIRA LEITE CANOE
|
508.***.***-68
|
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|
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
|
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
26/06/2026
|
0002663/2026
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 525,00
|
R$ 525,00
|
R$ 0,00
|
005.011049/2026-95
|
CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR(A) PEDRO BARROSO PINTO , UNIDADE ADMINISTRATIVA: SEMUSA, ÓRGÃO REQUISITANTE: CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE – CMPV, OBJETIVO DA VIAGEM: CUSTEAR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DOS DELEGADOS DISTRITAIS ELEITOS NAS PRÉ-CONFERÊNCIAS DE SAÚDE, VIABILIZANDO SUA PARTICIPAÇÃO NA 11ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO VELHO E GARANTINDO A REPRESENTATIVIDADE DAS COMUNIDADES DOS DISTRITOS NO PROCESSO DE DISCUSSÃO, FORMULAÇÃO E DELIBERAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO DISTRITO SÃO CARLOS/PORTO VELHO, NO PERÍODO DE 30 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2026, MEIO DE TRANSPORTE: TERRESTRE, CEO Nº 771, PROCESSO Nº 005.011049/2026-95.
|
0002663/2026
|
10 - SAÚDE
|
122 - Administração Geral
|
336 - GESTÃO EM TRANSFORMAÇÃO
|
2.675 - Sustentação dos Serviços Administrativos
|
33901414000 - DIÁRIAS NO PAÍS
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
1500001510020000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE 1002
|
PEDRO BARROSO PINTO
|
839.***.***-44
|
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|
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
|
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
26/06/2026
|
0002658/2026
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 6.220,04
|
R$ 6.220,04
|
R$ 0,00
|
017.000952/2026-91
|
REEMISSÃO DE EMPENHO PARA REGULARIZAÇÃO DA SUBFUNÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SEMUSA FNS (TODAS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2026 - PROCESSO N° 017.000952/2026-91. FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO
|
0002658/2026
|
10 - SAÚDE
|
305 - Vigilância Epidemiológica
|
335 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
|
2.151 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais – Vigilância Epidemiológica
|
31901144000 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
310000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
|
319000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
|
1500001510020000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE 1002
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
|
05.903.125/0001-45
|
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|
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
|
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
26/06/2026
|
0002667/2026
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 525,00
|
R$ 525,00
|
R$ 0,00
|
005.011049/2026-95
|
CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR(A) IVAN MONTEIRO PINTO, UNIDADE ADMINISTRATIVA: SEMUSA, ÓRGÃO REQUISITANTE: CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE – CMPV, OBJETIVO DA VIAGEM: CUSTEAR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DOS DELEGADOS DISTRITAIS ELEITOS NAS PRÉ-CONFERÊNCIAS DE SAÚDE, VIABILIZANDO SUA PARTICIPAÇÃO NA 11ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO VELHO E GARANTINDO A REPRESENTATIVIDADE DAS COMUNIDADES DOS DISTRITOS NO PROCESSO DE DISCUSSÃO, FORMULAÇÃO E DELIBERAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO DISTRITO SÃO CARLOS/PORTO VELHO, NO PERÍODO DE 30 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2026, MEIO DE TRANSPORTE: TERRESTRE, CEO Nº 771, PROCESSO Nº 005.011049/2026-95.
|
0002667/2026
|
10 - SAÚDE
|
122 - Administração Geral
|
336 - GESTÃO EM TRANSFORMAÇÃO
|
2.675 - Sustentação dos Serviços Administrativos
|
33901414000 - DIÁRIAS NO PAÍS
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
1500001510020000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE 1002
|
IVAN MONTEIRO PINTO
|
479.***.***-68
|
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|
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
|
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
26/06/2026
|
0002612/2026
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 525,00
|
R$ 525,00
|
R$ 0,00
|
005.011200/2026-95
|
CONCESSÃO DE 3/5 DIÁRIAS AO SERVIDOR (A) CLAUDEIR PEREIRA NETTO, UNIDADE ADMINISTRATIVA: SEMUSA, ÓRGÃO REQUISITANTE: CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE – CMPV, OBJETIVO DA VIAGEM: CUSTEAR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DOS DELEGADOS DISTRITAIS ELEITOS NAS PRÉ-CONFERÊNCIAS DE SAÚDE, VIABILIZANDO SUA PARTICIPAÇÃO NA 11ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO VELHO E GARANTINDO A REPRESENTATIVIDADE DAS COMUNIDADES DOS DISTRITOS NO PROCESSO DE DISCUSSÃO, FORMULAÇÃO E DELIBERAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO DISTRITO DE PONTA DO ABUNÃ, NO PERÍODO DE 30 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2026, MEIO DE TRANSPORTE: TERRESTRE, CEO Nº 773, PROCESSO Nº 005.011200/2026-95.
|
0002612/2026
|
10 - SAÚDE
|
122 - Administração Geral
|
336 - GESTÃO EM TRANSFORMAÇÃO
|
2.315 - Sustentação das Ações do Conselho Municipal de Saúde
|
33901414000 - DIÁRIAS NO PAÍS
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
1500001510020000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE 1002
|
CLAUDEIR PEREIRA NETTO
|
693.***.***-34
|
|||
|
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
|
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
26/06/2026
|
0002607/2026
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 525,00
|
R$ 525,00
|
R$ 0,00
|
005.011200/2026-95
|
CONCESSÃO DE 3/5 DIÁRIAS AO SERVIDOR (A) CRISIANE RODRIGUES ALVES MAZUR, UNIDADE ADMINISTRATIVA: SEMUSA, ÓRGÃO REQUISITANTE: CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE – CMPV, OBJETIVO DA VIAGEM: CUSTEAR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DOS DELEGADOS DISTRITAIS ELEITOS NAS PRÉ-CONFERÊNCIAS DE SAÚDE, VIABILIZANDO SUA PARTICIPAÇÃO NA 11ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO VELHO E GARANTINDO A REPRESENTATIVIDADE DAS COMUNIDADES DOS DISTRITOS NO PROCESSO DE DISCUSSÃO, FORMULAÇÃO E DELIBERAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO DISTRITO DE PONTA DO ABUNÃ, NO PERÍODO DE 30 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2026, MEIO DE TRANSPORTE: TERRESTRE, CEO Nº 773, PROCESSO Nº 005.011200/2026-95.
|
0002607/2026
|
10 - SAÚDE
|
122 - Administração Geral
|
336 - GESTÃO EM TRANSFORMAÇÃO
|
2.315 - Sustentação das Ações do Conselho Municipal de Saúde
|
33901414000 - DIÁRIAS NO PAÍS
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
1500001510020000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE 1002
|
CRISIANE RODRIGUES ALVES MAZUR
|
774.***.***-53
|
|||
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
|
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
|
26/06/2026
|
0004599/2026
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 900,00
|
R$ 900,00
|
R$ 0,00
|
019.002515/2026-92
|
EMPENHO para cobrir despesas com INDENIZAÇÃO DE 04 ½ (quatro e meia) DIÁRIAS, em favor do servidorEdicarlos da Silva Fonseca, Matricula n° 167230, relacionado na Portaria n.º 305/2026/SEINFRA, para se deslocar aos Distritos e Comunidades do Baixo Madeira: Cavalcante/ Boa Vitória/ Lago do Cuniã/ Nazaré/ Santa Catarina/ Papagaios/ Calama/ Demarcação, por meio dos transportes realizado através da embarcação: ELITE 220 - LAN6H40, com objetivo de realizar fiscalizações in loco, para averiguação das frequências e das rotas dos seguintes serviços: Coleta e Transporte ao Destino Final dos Resíduos Sólidos Domiciliares, dos Resíduos da Coleta Conteinerizada e dos Resíduos Sólidos Infectantes (de Saúde), executados pela empresa operadora do Contrato emergencial n° 029/PGM/2026o, no período dos dias 27 a 31/05/2026. Conforme solicitação constante na Ofício N° 0962439 do Processo 019.002515/2026-92.
|
0004599/2026
|
15 - URBANISMO
|
452 - Serviços Urbanos
|
015 - CIDADE LIMPA
|
2.829 - Limpeza, manutenção e conservação de logradouros e cemitério públicos
|
33909314000 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339093000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
EDICARLOS DA SILA FONSECA
|
595.***.***-91
|
|||
|
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
|
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
26/06/2026
|
0002583/2026
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 135.517,16
|
R$ 135.517,16
|
R$ 135.517,16
|
017.000949/2026-78
|
REEMPENHO PARA REGULARIZAÇÃO DA SUBFUNÇÃO DA DESPESA COM FOLHA SEMUSA PNACS – JANEIRO A MAIO/2026, PROCESSO N° 017.000949/2026-78 – FÉRIAS AB. CONSTITUCIONAL.
|
0002583/2026
|
10 - SAÚDE
|
301 - Atenção Básica
|
317 - ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE
|
2.146 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais – Atenção Básica
|
31901145000 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
310000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
|
319000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
|
1500001510020000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE 1002
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
|
05.903.125/0001-45
|
|||
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
26/06/2026
|
0004595/2026
|
Empenho
|
Empenho
|
R$ 11.347,00
|
R$ 11.347,00
|
R$ 0,00
|
009.006777/2026-45
|
Emissão de Empenho para cobrir despesas com o Pagamento de RPV, conforme Ofício ROPV nº 0912.05/2026, (Doc. 1004781 PGMC-COMCEP) Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia - 1º Juizado Especial de Fazenda Pública, referente ao Processo Judicial nº 7018224-98.2025.8.22.0001, tendo como Requerente Beneficiária: FRANCISCA FERNANDA SOARES OLIVEIRA
|
0004595/2026
|
28 - ENCARGOS ESPECIAIS
|
846 - Outros Encargos Especiais
|
000 - ENCARGOS ESPECIAIS
|
0.077 - Cumprimento de Sentenças Judiciais
|
33909105000 - SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339091000000 - SENTENÇAS JUDICIAIS
|
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
FRANCISCA FERNANDA SOARES OLIVEIRA
|
908.***.***-72
|
Denúncia à corrupção
Acesso à informação