Acessibilidade
Empenhado
R$ 1.57B
R$ 1.567.618.458,02
Liquidado
R$ 1.28B
R$ 1.278.600.027,70
Pago
R$ 1.18B
R$ 1.176.437.882,24
XLSX
Csv
Unidade Gestora
Orgao
Unidade Orçamentária
Data
Numero
Fase
Tipo
Valor
Total Liquidado
Total Pago
Número do Processo
Historico
Número do Empenho
Tipo de Liquidação
Número da Liquidação
Classificação Função
Classificação Sub-Função
Programa
Projeto
Plano de Conta
Plano de Conta Categoria
Plano de Conta Grupo
Plano de Conta Modalidade
Plano de Conta Elemento
Fonte de Recurso
Favorecido
Favorecido (Documento)
Unidade Gestora
Orgao
Unidade Orçamentária
Data
Numero
Fase
Tipo
Valor
Total Liquidado
Total Pago
Número do Processo
Historico
Número do Empenho
Tipo de Liquidação
Número da Liquidação
Classificação Função
Classificação Sub-Função
Programa
Projeto
Plano de Conta
Plano de Conta Categoria
Plano de Conta Grupo
Plano de Conta Modalidade
Plano de Conta Elemento
Fonte de Recurso
Favorecido
Favorecido (Documento)
Soma: R$ 1.567.618.458,02
Prefeitura Municipal de Porto Velho
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
26/06/2026
0004600/2026
Empenho
Empenho
R$ 900,00
R$ 900,00
R$ 0,00
019.002515/2026-92
EMPENHO para cobrir despesas com INDENIZAÇÃO DE 04 ½ (quatro e meia) DIÁRIAS, em favor do servidor Neldi de Oliveira da Mota, Matricula n° 119860, relacionado na Portaria n.º 305/2026/SEINFRA, para se deslocar aos Distritos e Comunidades do Baixo Madeira: Cavalcante/ Boa Vitória/ Lago do Cuniã/ Nazaré/ Santa Catarina/ Papagaios/ Calama/ Demarcação, por meio dos transportes realizado através da embarcação: ELITE 220 - LAN6H40, com objetivo de realizar fiscalizações in loco, para averiguação das frequências e das rotas dos seguintes serviços: Coleta e Transporte ao Destino Final dos Resíduos Sólidos Domiciliares, dos Resíduos da Coleta Conteinerizada e dos Resíduos Sólidos Infectantes (de Saúde), executados pela empresa operadora do Contrato emergencial n° 029/PGM/2026o, no período dos dias 27 a 31/05/2026. Conforme solicitação constante na Ofício N° 0962439 do Processo 019.002515/2026-92.
0004600/2026
15 - URBANISMO
452 - Serviços Urbanos
015 - CIDADE LIMPA
2.829 - Limpeza, manutenção e conservação de logradouros e cemitério públicos
33909314000 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339093000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
NELDI DE OLIVEIRA DA MOTA
418.***.***-72
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
26/06/2026
0002601/2026
Empenho
Empenho
R$ 525,00
R$ 525,00
R$ 0,00
005.011049/2026-95
CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO COLABORADOR(A) EVENTUAL JEDDAS FERREIRA LEITTE CANOE, UNIDADE ADMINISTRATIVA: SEMUSA, ÓRGÃO REQUISITANTE: CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE – CMPV, OBJETIVO DA VIAGEM: CUSTEAR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DOS DELEGADOS DISTRITAIS ELEITOS NAS PRÉ-CONFERÊNCIAS DE SAÚDE, VIABILIZANDO SUA PARTICIPAÇÃO NA 11ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO VELHO E GARANTINDO A REPRESENTATIVIDADE DAS COMUNIDADES DOS DISTRITOS NO PROCESSO DE DISCUSSÃO, FORMULAÇÃO E DELIBERAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO DISTRITO DE CALAMA/PORTO VELHO, NO PERÍODO DE 30 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2026, MEIO DE TRANSPORTE: TERRESTRE, CEO Nº 770, PROCESSO Nº 005.011049/2026-95.
0002601/2026
10 - SAÚDE
122 - Administração Geral
336 - GESTÃO EM TRANSFORMAÇÃO
2.315 - Sustentação das Ações do Conselho Municipal de Saúde
33903602000 - DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
1500001510020000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE 1002
JEDDAS FERREIRA LEITE CANOE
508.***.***-68
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
26/06/2026
0002663/2026
Empenho
Empenho
R$ 525,00
R$ 525,00
R$ 0,00
005.011049/2026-95
CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR(A) PEDRO BARROSO PINTO , UNIDADE ADMINISTRATIVA: SEMUSA, ÓRGÃO REQUISITANTE: CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE – CMPV, OBJETIVO DA VIAGEM: CUSTEAR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DOS DELEGADOS DISTRITAIS ELEITOS NAS PRÉ-CONFERÊNCIAS DE SAÚDE, VIABILIZANDO SUA PARTICIPAÇÃO NA 11ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO VELHO E GARANTINDO A REPRESENTATIVIDADE DAS COMUNIDADES DOS DISTRITOS NO PROCESSO DE DISCUSSÃO, FORMULAÇÃO E DELIBERAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO DISTRITO SÃO CARLOS/PORTO VELHO, NO PERÍODO DE 30 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2026, MEIO DE TRANSPORTE: TERRESTRE, CEO Nº 771, PROCESSO Nº 005.011049/2026-95.
0002663/2026
10 - SAÚDE
122 - Administração Geral
336 - GESTÃO EM TRANSFORMAÇÃO
2.675 - Sustentação dos Serviços Administrativos
33901414000 - DIÁRIAS NO PAÍS
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
1500001510020000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE 1002
PEDRO BARROSO PINTO
839.***.***-44
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
26/06/2026
0002658/2026
Empenho
Empenho
R$ 6.220,04
R$ 6.220,04
R$ 0,00
017.000952/2026-91
REEMISSÃO DE EMPENHO PARA REGULARIZAÇÃO DA SUBFUNÇÃO DA DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - SEMUSA FNS (TODAS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2026 - PROCESSO N° 017.000952/2026-91. FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO
0002658/2026
10 - SAÚDE
305 - Vigilância Epidemiológica
335 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
2.151 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais – Vigilância Epidemiológica
31901144000 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
310000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
319000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
1500001510020000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE 1002
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
05.903.125/0001-45
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
26/06/2026
0002667/2026
Empenho
Empenho
R$ 525,00
R$ 525,00
R$ 0,00
005.011049/2026-95
CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR(A) IVAN MONTEIRO PINTO, UNIDADE ADMINISTRATIVA: SEMUSA, ÓRGÃO REQUISITANTE: CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE – CMPV, OBJETIVO DA VIAGEM: CUSTEAR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DOS DELEGADOS DISTRITAIS ELEITOS NAS PRÉ-CONFERÊNCIAS DE SAÚDE, VIABILIZANDO SUA PARTICIPAÇÃO NA 11ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO VELHO E GARANTINDO A REPRESENTATIVIDADE DAS COMUNIDADES DOS DISTRITOS NO PROCESSO DE DISCUSSÃO, FORMULAÇÃO E DELIBERAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO DISTRITO SÃO CARLOS/PORTO VELHO, NO PERÍODO DE 30 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2026, MEIO DE TRANSPORTE: TERRESTRE, CEO Nº 771, PROCESSO Nº 005.011049/2026-95.
0002667/2026
10 - SAÚDE
122 - Administração Geral
336 - GESTÃO EM TRANSFORMAÇÃO
2.675 - Sustentação dos Serviços Administrativos
33901414000 - DIÁRIAS NO PAÍS
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
1500001510020000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE 1002
IVAN MONTEIRO PINTO
479.***.***-68
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
26/06/2026
0002612/2026
Empenho
Empenho
R$ 525,00
R$ 525,00
R$ 0,00
005.011200/2026-95
CONCESSÃO DE 3/5 DIÁRIAS AO SERVIDOR (A) CLAUDEIR PEREIRA NETTO, UNIDADE ADMINISTRATIVA: SEMUSA, ÓRGÃO REQUISITANTE: CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE – CMPV, OBJETIVO DA VIAGEM: CUSTEAR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DOS DELEGADOS DISTRITAIS ELEITOS NAS PRÉ-CONFERÊNCIAS DE SAÚDE, VIABILIZANDO SUA PARTICIPAÇÃO NA 11ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO VELHO E GARANTINDO A REPRESENTATIVIDADE DAS COMUNIDADES DOS DISTRITOS NO PROCESSO DE DISCUSSÃO, FORMULAÇÃO E DELIBERAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO DISTRITO DE PONTA DO ABUNÃ, NO PERÍODO DE 30 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2026, MEIO DE TRANSPORTE: TERRESTRE, CEO Nº 773, PROCESSO Nº 005.011200/2026-95.
0002612/2026
10 - SAÚDE
122 - Administração Geral
336 - GESTÃO EM TRANSFORMAÇÃO
2.315 - Sustentação das Ações do Conselho Municipal de Saúde
33901414000 - DIÁRIAS NO PAÍS
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
1500001510020000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE 1002
CLAUDEIR PEREIRA NETTO
693.***.***-34
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
26/06/2026
0002607/2026
Empenho
Empenho
R$ 525,00
R$ 525,00
R$ 0,00
005.011200/2026-95
CONCESSÃO DE 3/5 DIÁRIAS AO SERVIDOR (A) CRISIANE RODRIGUES ALVES MAZUR, UNIDADE ADMINISTRATIVA: SEMUSA, ÓRGÃO REQUISITANTE: CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE – CMPV, OBJETIVO DA VIAGEM: CUSTEAR AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DOS DELEGADOS DISTRITAIS ELEITOS NAS PRÉ-CONFERÊNCIAS DE SAÚDE, VIABILIZANDO SUA PARTICIPAÇÃO NA 11ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO VELHO E GARANTINDO A REPRESENTATIVIDADE DAS COMUNIDADES DOS DISTRITOS NO PROCESSO DE DISCUSSÃO, FORMULAÇÃO E DELIBERAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO DISTRITO DE PONTA DO ABUNÃ, NO PERÍODO DE 30 DE JUNHO A 03 DE JULHO DE 2026, MEIO DE TRANSPORTE: TERRESTRE, CEO Nº 773, PROCESSO Nº 005.011200/2026-95.
0002607/2026
10 - SAÚDE
122 - Administração Geral
336 - GESTÃO EM TRANSFORMAÇÃO
2.315 - Sustentação das Ações do Conselho Municipal de Saúde
33901414000 - DIÁRIAS NO PAÍS
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
1500001510020000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE 1002
CRISIANE RODRIGUES ALVES MAZUR
774.***.***-53
Prefeitura Municipal de Porto Velho
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
26/06/2026
0004599/2026
Empenho
Empenho
R$ 900,00
R$ 900,00
R$ 0,00
019.002515/2026-92
EMPENHO para cobrir despesas com INDENIZAÇÃO DE 04 ½ (quatro e meia) DIÁRIAS, em favor do servidorEdicarlos da Silva Fonseca, Matricula n° 167230, relacionado na Portaria n.º 305/2026/SEINFRA, para se deslocar aos Distritos e Comunidades do Baixo Madeira: Cavalcante/ Boa Vitória/ Lago do Cuniã/ Nazaré/ Santa Catarina/ Papagaios/ Calama/ Demarcação, por meio dos transportes realizado através da embarcação: ELITE 220 - LAN6H40, com objetivo de realizar fiscalizações in loco, para averiguação das frequências e das rotas dos seguintes serviços: Coleta e Transporte ao Destino Final dos Resíduos Sólidos Domiciliares, dos Resíduos da Coleta Conteinerizada e dos Resíduos Sólidos Infectantes (de Saúde), executados pela empresa operadora do Contrato emergencial n° 029/PGM/2026o, no período dos dias 27 a 31/05/2026. Conforme solicitação constante na Ofício N° 0962439 do Processo 019.002515/2026-92.
0004599/2026
15 - URBANISMO
452 - Serviços Urbanos
015 - CIDADE LIMPA
2.829 - Limpeza, manutenção e conservação de logradouros e cemitério públicos
33909314000 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339093000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
EDICARLOS DA SILA FONSECA
595.***.***-91
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
26/06/2026
0002583/2026
Empenho
Empenho
R$ 135.517,16
R$ 135.517,16
R$ 135.517,16
017.000949/2026-78
REEMPENHO PARA REGULARIZAÇÃO DA SUBFUNÇÃO DA DESPESA COM FOLHA SEMUSA PNACS – JANEIRO A MAIO/2026, PROCESSO N° 017.000949/2026-78 – FÉRIAS AB. CONSTITUCIONAL.
0002583/2026
10 - SAÚDE
301 - Atenção Básica
317 - ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE
2.146 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais – Atenção Básica
31901145000 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
310000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
319000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
1500001510020000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE 1002
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
05.903.125/0001-45
Prefeitura Municipal de Porto Velho
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
26/06/2026
0004595/2026
Empenho
Empenho
R$ 11.347,00
R$ 11.347,00
R$ 0,00
009.006777/2026-45
Emissão de Empenho para cobrir despesas com o Pagamento de RPV, conforme Ofício ROPV nº 0912.05/2026, (Doc. 1004781 PGMC-COMCEP) Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia - 1º Juizado Especial de Fazenda Pública, referente ao Processo Judicial nº 7018224-98.2025.8.22.0001, tendo como Requerente Beneficiária: FRANCISCA FERNANDA SOARES OLIVEIRA
0004595/2026
28 - ENCARGOS ESPECIAIS
846 - Outros Encargos Especiais
000 - ENCARGOS ESPECIAIS
0.077 - Cumprimento de Sentenças Judiciais
33909105000 - SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339091000000 - SENTENÇAS JUDICIAIS
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
FRANCISCA FERNANDA SOARES OLIVEIRA
908.***.***-72
Mostrando 1 até 10 de 10689 Registros
Última atualização: 03/07/2026 01:28.