Pagamento: 0000162/2024
Detalhes do(a) Pagamento
Informações
Empresa de Desenvolvimento Urbano - EMDUR
175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP
26/02/2024
0000162/2024
00600-00001200/2024-97
Original
Liquidação da despesa com folha de pagamento aos empregados da EMDUR referente ao mês de fevereiro/2024. -FGTS, de acordo com ordem de pagamento e-doc. 31870AA5-e. Boletim de Caixa 00023 do dia 26/02/2024
R$ 53.636,95
Favorecido
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
04.763.223/0001-61
Classificação Instituicional
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Estrutura Programática
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa
310000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
319000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
31901301000 - FGTS
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data do Contrato | Número do Contrato |
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| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
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Dados da Licitação
Denúncia à corrupção
Acesso à informação