Acessibilidade
Liquidação: 0004549/2025
Detalhes do(a) Liquidação

Informações

Prefeitura Municipal de Porto Velho
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
16/06/2025
0004549/2025
0000713/2025
Original
Empenho
2025
Liquidação da nota de empenho nº 735/2025 (e-DOC: FF802CAC - Peça 15), referente a nota fiscal nº 290/2025 (e-DOC: 2D84891E - Peça 55), conforme relatório nº 39/NUESC/CGM/2025 (e-DOC: 5C4E307F - Peça 63). 01 Passagem. Valor total R$ 5.385,15. Retenção IR Latam no valor de R$ 126,80 e Concessionaria dos aeroportos da Amazônia, no valor de R$ 2,44. Alíquota 2,40%.
R$ 5.385,15
Favorecido

M.S.S DA SILVA & CIA LTDA-ME
13.430.790/0001-97
Classificação Instituicional

03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Estrutura Programática

0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa

330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
Data Liquidação Pagamento Espécie Tipo Unidade Orçamentária Valor
15/04/2025 0001992/2025 0003518/2025 Liquidação Passagem 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO R$ 11.425,62
27/06/2025 0004549/2025 0007797/2025 Liquidação Pagamento 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO R$ 129,24
27/06/2025 0004549/2025 0007766/2025 Liquidação Passagem 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO R$ 5.255,91
15/04/2025 0001992/2025 0003574/2025 Liquidação Pagamento 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO R$ 280,96
27/06/2025 0004543/2025 0007802/2025 Liquidação Pagamento 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO R$ 195,21
27/06/2025 0004543/2025 0007765/2025 Liquidação Passagem 01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO R$ 7.938,49
Data do Contrato Número do Contrato
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Data da Publicação Edital Processo Título
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Dados da Licitação
0000072/2024
2024
Pregão Eletrônico
Compras e Serviços