Empenho: 0007845/2023
Detalhes do(a) Empenho
Informações
Prefeitura Municipal de Porto Velho
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
30/11/2023
0007845/2023
00026263/2023-75
Original
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE REDE DE VOLEI OFICIAL PROFISSIONAL FIO DE SEDA, REDE COM 4 LONAS DE ALGODÃO, COM ILHÓS METALICO E REVESTIMENTO INTERNO EM COURO SINTETICO NAS PONTAS PARA AMARRAÇÃO *REDE COM COSTURA DUPLA LONA SUPERIOR COM 7 CM DE LARGURA E LONA INFERIOR COM 5 CM DE LARGURA. MEDIDAS:1,0X 10 METROS - MALHA 10 X 10 CM - FIO 2,5 MM PPSEDA , ref. ao SRP n° 036/2022-CARONA, visando atender a SEMDESTUR, conf. CEO n° 127/2023.
R$ 478,11
Favorecido
TECNOMED DIST. DE PROD. FARMACÊUTICOS E MÉDICOS .
63.777.940/0001-01
Classificação Instituicional
17 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0
01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0
Estrutura Programática
0349 - DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO SUSTENTÁVEL
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
339030140000 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2024 | 0000061/2024 | Liquidação | 01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0 | R$ 478,11 |
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/03/2024 | 0000061/2024 | 0003118/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0 | R$ 478,11 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
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| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
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Dados da Licitação
Denúncia à corrupção
Acesso à informação