Acessibilidade
Empenho: 0003411/2026
Detalhes do(a) Empenho

Informações

Prefeitura Municipal de Porto Velho
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
15/05/2026
0003411/2026
017.006430/2026-01
Original
Empenho
2026
EMPENHO PARA COBRIR DESPESA PAGAMENTO DE RETIFICAÇÃO DE VALROES FGTS FOLHA DE PAGAMENTO - REF VALORES FGTS (PA: PA FGTS Mensal Encargos: jan/26 652,84 78,37 731,21 fev/26 652,84 74,04 726,88 mar/26 652,84 69,58 722,42 abr/26 1.775,06 160,47 1.935,53 PROCESSO: 017.006430/2026-01 PREFEITURA DE PORTO VELHO, COM VENCIMENTOS PARA 15/05/2026
R$ 4.116,04
Favorecido

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
Classificação Instituicional

07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Estrutura Programática

031 - GESTÃO DE PESSOAL E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
Natureza da Despesa

310000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
319000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
31901301000 - FGTS
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
Data Liquidação Espécie Unidade Orçamentária Valor
15/05/2026 0004063/2026 Liquidação 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO R$ 4.116,04
Data Liquidação Pagamento Espécie Tipo Unidade Orçamentária Valor
15/05/2026 0004063/2026 0006893/2026 Liquidação Pagamento 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO R$ 4.116,04
Data do Contrato Número do Contrato
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Data da Publicação Edital Processo Título
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Dados da Licitação