Acessibilidade
Empenho: 0000768/2024
Detalhes do(a) Empenho

Informações

Prefeitura Municipal de Porto Velho
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
09/02/2024
0000768/2024
00010931/2023-42
Original
Empenho
2024
Despesas com a renovação do Contrato nº 081/PGM/2018, cujo objeto é a Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e corretiva dos veículos pertencentes à frota da SEMASF, compreendendo: troca de óleo, serviços de mecânica, retifica, elétrica, eletrônica, suspensão, alimentação, arrefecimento, ar-condicionado, lanternagem em geral, funilaria, pintura, tapeçaria, estofaria, vidraçaria, alinhamento de direção, balanceamento de rodas, e cambagem, baterias e pneumático com o fornecimento de peças genuínas, originais e/ou similares, materiais e acessórios necessários ao perfeito funcionamento dos veículos de pequeno, médio e grande porte a gasolina/álcool e a diesel, para cobrir o período de 28 de fevereiro a 27 de agosto de 2024. Serviços de Mão – de – Obra especializada.
R$ 67.489,91
Favorecido

AMAZONIA CENTRO AUTOMOTIVO E SERVIÇOS LTDA-ME
04.956.754/0001-70
Classificação Instituicional

12 - SECR.MUN.ASS.SOCIAL E DA FAMILIA-SEMASF
01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA
Estrutura Programática

0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa

330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
33903920000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
Data Liquidação Espécie Unidade Orçamentária Valor
10/06/2024 0006050/2024 Liquidação 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA R$ 32.106,85
01/11/2024 0011697/2024 Liquidação 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA R$ 20.767,25
16/04/2024 0003527/2024 Liquidação 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA R$ 14.571,68
Data Liquidação Pagamento Espécie Tipo Unidade Orçamentária Valor
12/06/2024 0003527/2024 0008910/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA R$ 2.686,77
12/06/2024 0003527/2024 0008851/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA R$ 10.091,59
18/12/2024 0011697/2024 0022339/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA R$ 996,83
12/06/2024 0003527/2024 0008909/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA R$ 1.793,32
12/06/2024 0006050/2024 0008908/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA R$ 1.605,34
12/06/2024 0006050/2024 0008853/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA R$ 28.199,50
18/12/2024 0011697/2024 0022338/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA R$ 1.038,36
18/12/2024 0011697/2024 0022333/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA R$ 8.499,25
12/06/2024 0006050/2024 0008907/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA R$ 2.302,01
18/12/2024 0011697/2024 0022342/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA R$ 10.232,81
Data do Contrato Número do Contrato
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Data da Publicação Edital Processo Título
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Dados da Licitação