Acessibilidade
Liquidação: 0003349/2024
Detalhes do(a) Liquidação

Informações

Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
160000009009 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
13/08/2024
0003349/2024
0003703/2024
Original
Empenho
2024
Liquidação
2024
NFe Nº (1569 - 01/08/2024 de $ 89.074,73)
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA HOSPITALAR, LABORATORIAL E AMBULATORIAL – HIGIENIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO, DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES E MOBILIÁRIOS E RECOLHIMENTO DOS RESÍDUOS GRUPO “D”, PARA ATENDER AS ÁREAS FÍSICAS INTERNAS E EXTERNAS DA SEDE ADMINISTRATIVA, ALMOXARIFADO E ANEXO DA IMUNIZAÇÃO , REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1569/A PEÇA 288, FLS 69, MÊS DE JULHO/2024, CONFORME DESPACHO PEÇA 302, CERTIFICADO POR: EDIMAR FERREIRA DA SILVA E WANDER POMPERMAYER, FORNECEDOR: KAPITAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, EMPENHO Nº 2506/2024, PROC. N° 00037032/2023-97.
R$ 89.074,73
Favorecido

KAPITAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI
84.555.564/0001-80
Classificação Instituicional

08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Estrutura Programática

0329 - INTEGRAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO SAÚDE
Natureza da Despesa

330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
Data Liquidação Pagamento Espécie Tipo Unidade Orçamentária Valor
13/08/2024 0003349/2024 0006567/2024 Liquidação Pagamento 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 77.183,24
Dados da Licitação
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