Acessibilidade
Empenho: 0007875/2024
Detalhes do(a) Empenho

Informações

Prefeitura Municipal de Porto Velho
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
30/08/2024
0007875/2024
0003389/2024
Original
Empenho
2024
EMPENHO PARA COBRIR DESPESA UMA (1) DIÁRIA AO SERVIDOR, JOSÉ DE ARRUDA FILHO. CAD. 461913 – SEMAD PARA DESLOCAR-SE A SÃO CARLOS, NAZARÉ, CALAMA E DEMARCAÇÃO, POR MEIO DE TRANSPORTE TERRESTRE, NO PERÍODO 02 A 06 DE SETEMBRO 2024, PARA SER MOTORISTA AOS SERVIDORES, CLOSIENSQUE BOTELHO SARMENTO, IGOR CRISTIANO DA SILA MARQUES FERREIRA, COSMO VIANA BARROZO DA ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA – SEMAD. CONFORME O CEO 203/2024(B8AA2D3B-e), ANEXO II SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS (9DBBC991-e) ANEXO IV – AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO (880CBF1B-e) CONSTANTE NOS AUTOS.
R$ 150,00
Favorecido

JOSE DE ARRUDA FILHO
**.*.9.78./022--**
Classificação Instituicional

07 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Estrutura Programática

0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa

330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
Data Liquidação Pagamento Espécie Tipo Unidade Orçamentária Valor
Nenhum registro encontrado.
Data Liquidação Espécie Unidade Orçamentária Valor
30/08/2024 0009633/2024 Liquidação 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO R$ 150,00
Dados da Licitação
0