Acessibilidade
Pagamento: 0006797/2024
Detalhes do(a) Pagamento

Informações

Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
160000009008 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
22/08/2024
0006797/2024
0002144/2024
Original
Empenho
2024
Pagamento
2024
Liquidação
2024
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA HOSPITALAR, LABORATORIAL E AMBULATORIAL – HIGIENIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO, DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES E MOBILIÁRIOS E RECOLHIMENTO DOS RESÍDUOS GRUPO “D”, PARA ATENDER AS ÁREAS FÍSICAS INTERNAS E EXTERNAS DAS UNIDADE DE SAÚDE BÁSICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO VELHO, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1572/A PEÇA 61, FLS 165/166, MÊS DE JULHO/2024, CONFORME DESPACHO PEÇA 76, CERTIFICADO POR: EDIMAR FERREIRA DA SILVA, FORNECEDOR: KAPITAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, EMPENHO Nº 2638/2024, PROC. N° 00021449/2024-19.
R$ 188.419,64
Favorecido

KAPITAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI
84.555.564/0001-80
Classificação Instituicional

08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Estrutura Programática

0317 - ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ
Natureza da Despesa

330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
Dados da Licitação
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