Acessibilidade
Liquidação: 0001961/2026
Detalhes do(a) Liquidação

Informações

Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
1500001510020000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE 1002
08/05/2026
0001961/2026
00501452/2025-25
Original
Empenho
2026
LIQUIDAÇÃO DE EMEPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM ALOCAÇÃO DA RECURSO, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE PESQUISA, RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL E INTERNACIONAL, DE ACORDO COM AS NORMAS DA AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL – ANAC, CONSIDERANDO O CONTRATO Nº 10/2025/COJUSA/PGM. CONFORME NOTA FISCAL Nº 597, PEÇA 0690699, REFERÊNCIA NOTAS DE MARÇO/2026, CERTIFICADA POR MARCUCE ANTONIO MIRANDA DOS SANTOS, FORNECEDOR: M.S.S. D SILVA & CIA LTDA, EMPENHO Nº 374/2026, PROCESSO Nº 005.001452/2025-25.
R$ 7.550,24
Favorecido

M.S.S DA SILVA & CIA LTDA-ME
13.430.790/0001-97
Classificação Instituicional

08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Estrutura Programática

336 - GESTÃO EM TRANSFORMAÇÃO
Natureza da Despesa

330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
Data Liquidação Pagamento Espécie Tipo Unidade Orçamentária Valor
12/05/2026 0001961/2026 0004373/2026 Liquidação Pagamento 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 181,21
12/05/2026 0001961/2026 0004372/2026 Liquidação Passagem 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 7.369,03
Data do Contrato Número do Contrato
09/06/2025 CONTRATO Nº 10/2025/COJUSA/PGM
Data da Publicação Edital Processo Título
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Dados da Licitação
Número da Nota Tipo Data da Emissão Valor da NF Chave
597 Nota Fiscal Eletronica (Chave de Acesso municipal) 13/03/2026 R$ 7.550,24 74MQRAEOJ