Empenho: 0004660/2024
Detalhes do(a) Empenho

Informações

Prefeitura Municipal de Porto Velho
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
04/06/2024
0004660/2024
00013016/2024-90
Original
Empenho
2024
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PRANCHETA EM ACRÍLICO, TRANSPARENTE), PARA ATENDER A SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0 - SEMDESTUR, conforme especificado no Edital e seus anexos.
R$ 155,85
Favorecido

R. B. MONTEIRO LTDA - ME
08.786.974/0001-54
Classificação Instituicional

17 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0
01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0
Estrutura Programática

0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa

330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
Data Liquidação Espécie Unidade Orçamentária Valor
30/07/2024 0008442/2024 Liquidação 01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0 R$ 155,85
Data Liquidação Pagamento Espécie Tipo Unidade Orçamentária Valor
12/08/2024 0008442/2024 0013338/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0 R$ 155,85
Data do Contrato Número do Contrato
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Data da Publicação Edital Processo Título
26/12/2025 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90093/2025/SMCL/PVH - SRPP Nº 071/2025/SMCL/PVH IRP Nº 00027/2025 00600-00001770/2025-68-e PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90093/2025/SMCL/PVH - SRPP Nº 071/2025/SMCL/PVH IRP Nº 00027/2025
Dados da Licitação
2025
Pregão Eletrônico
Compras e Servicos
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